绩效自评报告

时间:2023-01-02 13:21:33 自评报告 我要投稿
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绩效自评报告(集锦15篇)

  随着个人素质的提升,报告使用的次数愈发增长,不同种类的报告具有不同的用途。在写之前,可以先参考范文,以下是小编帮大家整理的绩效自评报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

绩效自评报告(集锦15篇)

绩效自评报告1

  一、项目概况

  (一)项目基本情况

  1.项目主管部门、实施单位职能职责。南江县住房和城乡建设局为20xx年县城公厕日常管护项目行业主管部门;南江县市政园林管理局具体实施20xx年县城公厕日常管护项目,包括日常管理、监督、考核工作。

  2.项目立项、资金申报。20xx年8月4日向县财政局申报20xx年县城10座公厕及中河坝公园等人工管护购买服务采购,申报资金626400元,县财政局20xx年8月17日审批同意实行竞争性磋商采购(南财采20210804114802);20xx年9月6日向县财政局申报20xx年县城25座公厕及黄金公园、城市公园人工管护购买服务采购,申报资金972000元,县财政局20xx年9月14日审批同意实行竞争性磋商采购(南财采20210906113315);20xx年县城红塔公园及3座公厕人工管护购买服务采购控制价259200元,根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府集中采购目录及标准(20xx年版)>的通知》(川财规〔20xx〕11号)规定,“分散采购限额标准集中采购目录以外,单项或批量采购预算其他市本级和县(市、区)级在30万元以上的货物和服务项目纳入分散采购限额标准”,即进入采购代理机构实施,反之由业主自行组织采购。我局根据相关规定委托四川世晨鸿运工程管理有限公司对20xx年县城红塔公园及3座公厕人工管护购买服务采购进行竞争性谈判采购代理,成交价238000元。

  3.资金管理及支持条件、范围、方式。县住建局严格按内控管理制度落实专人对20xx年县城公厕日常管护预算资金进行管理,确保项目专项资金安全使用。项目资金实行专职、专账“两专”管理,保证资金专款专用。县市政园林管理局安排专人对项目涉及政府采购进行项目采购申报,同时建立内控政府采购管理制度。

  4.资金分配原则及考虑因素。管护资金使用计划严格按照内控资金支付管理制度及月考核结果按月支付,确保项目资金合法、合规使用。管护单位凭月考核结果及合法的税票等资料进行报账,所有项目资金的支出,都由管护单位开具税务发票,县住建局审核人员根据报账凭据审核符合相关法律法规规定后,通过对公转账方式支付。项目管理制度健全,项目申报、采购、日常管护、监督管理、验收等各个阶段的组织实施管理规范有序,项目严格履行基本建设程序。

  (二)目绩效目标

  1.项目主要内容。该项目主要负责县城内由市政园林管理局管理的38座公厕日常清扫、保洁及完成公厕日常管理,达到无市民投诉、无媒体曝光、无上级通报为目标。

  2.具体绩效目标。蹲位、小便器无污垢、无粪便,纸篓无长期沉积纸屑;墙壁无灰尘、无蜘蛛网,地板干净整洁;洗手盆、镜子无污迹、无灰尘;室内气味无异味或较轻;厕所内设施完好,损坏;室内苍蝇不超过3个,蚊子较少;室内墙壁或厕所隔板无小广告;每月出勤,特殊情况可以找人代替值班,开放时间无无故迟到早退;无市民投诉;态度和蔼,热情大方。

  3.申报内容分析评价。通过每月日常考核,20xx年县城38座公厕日常管护3家管护企业均达合格标准,管护期间无市民投诉、无媒体曝光、无上级通报,完成了管护目标,社会评价及群众较满意。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况

  20xx年6月,县财政局(南财预〔20xx〕1号)下达20xx年县城公厕管护费1200000元。

  20xx年8月4日,向县财政局申报20xx年县城10座公厕及中河坝公园等人工管护购买服务采购,申报资金626400元,县财政局20xx年8月17日审批同意实行竞争性磋商采购(南财采20210804114802);20xx年9月6日向县财政局申报20xx年县城25座公厕及黄金公园、城市公园人工管护购买服务采购,申报资金972000元,县财政局20xx年9月14日审批同意实行竞争性磋商采购;20xx年县城红塔公园及3座公厕人工管护购买服务采购控制价259200元,根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府集中采购目录及标准(20xx年版)>的通知》(川财规〔20xx〕11号)规定,“分散采购限额标准集中采购目录以外,单项或批量采购预算其他市本级和县(市、区)级在30万元以上的货物和服务项目纳入分散采购限额标准”,即进入采购代理机构实施,反之由业主自行组织采购。我局根据相关规定委托四川世晨鸿运工程管理有限公司对20xx年县城红塔公园及3座公厕人工管护购买服务采购进行竞争性谈判采购代理,成交价238000元。

  (二)资金计划、到位及使用情况

  1.资金计划:20xx年南江县财政局(南财预〔20xx〕1号)下达20xx年县城公厕管护费1200000元。

  2.资金到位:实际到位资金1200000元。

  3.资金使用:20xx年县城38座公厕日常管护实际发生公厕管护费1619680元,下差公厕管护费419680元。

  (三)项目财务管理情况

  住建局严格按照内控资金支付管理制度及市政园林管理局报送的月考核结果按月支付,确保项目资金合法、合规使用。管护单位凭月考核结果及合法的税票等资料进行报账,所有项目资金的支出,都由管护单位开具税务发票,县住建局审核人员根据报帐凭据审核符合相关法律法规规定后,通过对公转账方式支付。项目管理制度健全,项目申报、采购、日常管护、监督管理、验收等各个阶段的组织实施管理规范有序,项目严格履行基本建设程序。

  三、项目实施及管理情况

  (一)项目组织架构及实施流程

  市政园林局安排1名副局长分管,并落实2人具体负责公厕日常管护工作。

  为体现县城公厕日常管护企业之间有竞争、有对比,20xx年我局将县城公厕日常管护分成三段,委托四川宇创工程项目管理咨询有限公司代理“20xx年县城10座公厕及中河坝公园等人工管护购买服务采购项目”,20xx年9月14日确定四川辰碟建设有限责任公司为成交供应商,成交金额431280元;委托四川祥锦工程项目管理有限公司代理“20xx年县城25座公厕及黄金公园、城市公园人工管护购买服务采购”,20xx年10月21日确定南江聚贤建设有限公司为成交供应商,成交金额950400元;委托四川世晨鸿运工程管理有限公司代理20xx年县城红塔公园及3座公厕人工管护购买服务采购,20xx年11月15日确定南江县安泰物业有限责任公司为成交供应商,成交金额238000元。三段公厕管护合计成交金额1619680元。

  根据政府采购结果,该项目分别由三家管护企业实施具体的日常管护业务。一是日常运行管理,由管护企业按公厕管理办法和标准实施具体管理工作。二是设施维修维护。由管护企业向市政园林局申报,市政园林局派人现场核实后,安排管护企业具体实施维修维护,维修维护结束后,市政园林局派人现场验收。

  (二)项目管理情况

  县市政园林局制定了公厕日常管理维护考核细则,明确了公厕管护制度、标准、考核、惩戒措施。

  每月日常考核中,采取市政园林局邀请住建局分管副局长或市政园林局局长或副局长带队组织相关人员对所管护公厕按考核表内容逐项打分,最终凭分数确定当月管护费用支付标准。

  (三)项目监管情况

  县市政园林局对公厕管护实行严格考核、管理,具体为:

  1.管护合同期内,月度考核合格等次达到90%以上,或年度考核全部为合格等次的,在下一轮次管护企业招标中,同等情况下,可优先确定中标。

  2.对日常巡查或月度考核发现的问题,管护企业必须立说立改、限时整改,时限内未整改到位的可重复扣分。

  3.将考核结果作为日常维护费核拨的依据:考核为合格的,全额拨付当月维护费;考核为基本合格的(低于90分),每低一分扣减当月维护费200元,最多扣减6000元;考核为不合格的,当月维护费扣减20%。

  4.对于一年期管护合同,连续2个月或一年累计4个月月度考核不合格或一次年度绩效考核不合格,采购方可单方面解除合同,且不退还履约保证金。对于三年期管护合同,合同期内连续2个月或一年累计4个月或合同期内累计6个月月度考核不合格,或一次绩效考核不合格,采购方可单方面解除合同,且不退还履约保证金。

  5.因考核不合格被解约的管护企业,三年内不接受其在南江进行的县城市政设施日常维护向社会力量购买服务投标活动。

  四、目标及绩效完成情况

  (一)目标完成情况

  1.目标任务量完成情况。经考核,20xx年完成了全部县城公共公厕日常管护任务。

  2.目标质量完成情况。20xx年度,县城公厕日常管护符合政府采购合同约定、公厕管护标准、考核细则。

  3.目标进度完成情况。已全面完成当年公厕日常管护工作。

  (二)项目效益情况

  县城公厕日常管护主要目的是为市民和游客提供舒适的如厕环境,属于公益性项目,项目效益主要体现为社会效益。通过实施本项目,确保了县城市政公厕设施完好、清洁卫生,达到了便民利民的目的,得到市民和游客的充分肯定。

  五、评价结论

  项目实施程序合法合规,县城公厕日常管护落实落细,达到了预期目标。项目资金支付符合相关规定,使用范围符合预算安排,会计核算规范。该项目实施符合我县经济、社会发展实际,对于提升城市品位和形象,促进社会和谐,增强市民获得感、幸福感具有现实意义。

  六、存在的问题及建议

  (一)存在的问题

  20xx年至今,新建的公山镇安置房广场AAA旅游公厕、东榆大桥桥头滨河路AA旅游公厕、春场坝滨河中段AA旅游公厕3座旅游公厕及红塔公园公厕(含公园保洁、维护等)等4座公厕管护资金均未纳入财政预算,20xx年仍按照20xx年核定的1200000元预算标准下达资金,而实际发生额1619680元,造成当年下差公厕管护费419680元,形成了新的债务,如不及时有效化解,可能影响相关工作的进一步推进和社会稳定。

  (二)相关建议

  建议相关部门科学测算县城公厕日常管护经费,足额纳入财政经常性预算,确保公厕管护工作正常开展。

  七、20xx年绩效评价中存在的问题整改情况

  20xx年绩效评价,我局实施的相关项目未发现问题。

绩效自评报告2

  一、绩效目标分解下达情况

  项目绩效总目标:一是为进一步贯彻党的十九大精神;二是紧紧围绕县委、县政府中心工作,全面落实科学发展观,确保实现文化强省建设目标,全面推进公共文化服务体系建设,始终把握社会主义文化前进方向,改善群众文化环境,传播先进文化,提供精神食粮,努力满足广大群众日益增长的精神文化需求。

  年度目标;完成20xx年贫困地区送戏下乡78场次,确保专项资金高效使用。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析。

  1.项目资金到位情况分析。

  20xx年贫困地区送戏下乡专项资金由中央安排39万元,县财政全额拨付到位,资金到位率100%。

  2.项目资金执行情况分析。

  20xx年贫困地区送戏下乡,全年78场,每场5000元,全部保障到位。高效运行,发挥资金使用效益,无截留、挪用项目资金行为。

  3.项目资金管理情况分析。

  公共文化服务体系建设专项资金严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》(财教〔20xx〕527号)规定,加强资金管理,提高资金使用效益,并按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控个绩效评价,确保资金规范使用。

  (一)总体绩效目标完成情况分析。

  近年来,我县通过公共文化服务体系建设的完善和提升,不断提高公共文化服务水平,营造了良好的农村文化活动氛围,保障了基层群众基本文化权益,群众满意度逐年提升。

  (二)绩效指标完成情况分析。

  1.产出指标完成情况分析。

  (1)数量指标:完成了全年目标任务:78场。

  (2)质量指标:不断满足人民日益增长的美好生需要,为决战脱贫攻坚,全面建成小康社会打下决定性基础

  (3)时效指标:20xx年1月至20xx年12月,按时完成。

  (4)成本指标:全年目标任务数78场次,每场5000元,共计39万元。

  2.效益指标完成情况分析。

  (1)社会效益:丰富群众精神文化生活、提升文化素质,建设特色村寨营造了良好的精神文化氛围。

  (2)可持续影响:丰富广大人民群众精神文化,提升文化素质。

  3.满意度指标完成情况分析:满意度100%

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  无

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果拟在本部门网站政务公开模块进行公开,并按要求上报上级相关部门。

绩效自评报告3

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1.立项背景及目的

  为推进富民县高原特色农业发展,提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务高原特色现代农业产业的能力与水平,结合富民县实际情况制定了《20xx年高素质农民培育施方案》组织并实施。《关于下达20xx年第二批农业项目补助资金的通知昆财农〔20xx〕91号》下达富民县高素质农民培育财政资金10万元。

  2.项目实施情况

  根据富民县高原特色农业发展的实际需求情况结合市级的实施方案和绩效考核指标任务富民县分解了培训工作任务,分别制定了20xx年高素质农民专业技能型乡村兽医员培训实施方案,培训由云南省农村广播电视学校富民分校承担。富民县20xx年高素质农民培育项目财政补助总资金10万元。20xx年高素质农民培育市级下达任务133人,实际完成148人,超任务11.3%。

  目前各项工作已按照方案组织实施,于20xx年11月7日全部结束培训,财政补助资金实际支出10万元;项目资金采用先培训后补的政策实施,严格按照省农业厅、省财政厅及市级部门的有关规定执行,专款专用,严禁挤占、挪用、截留,确保专项资金使用合理,产生出最大的效果。在项目实施过程中,县农业农村局采用定期加不定期的方式对项目进展情况进行检查,发现问题及时处理。

  3.资金来源及使用情况

  项目建设资金来源为昆明市财政局、昆明市农业农村局《关于下达20xx年第二批农业项目补助资金的通知昆财农〔20xx〕91号》。投入资金10万元,培训任务133人,由云南省农村广播电视学校富民分校承担实施;项目补助资金已经全额拨付到项目实施单位。

  4.组织及管理情况

  由县农业主管部门组成项目领导小组,负责项目计划下达落实,全面协调管理。项目由富民县农业技术推广服务中心(云南省农村广播电视学校富民分校)和富民县动物疫病预防控制中心具体实施,做好学员招生、信息录入、制定培训方案、设置课程表、组织师资、联系培训和学员生活场地、做好班级管理、学员考试考核、学员手机APP评价、培训信息系统录入等工作,培训结束后收集整理资料和相关图片,特别是相关资金支出发票的收集保管,并做好项目实施的工作总结。

  项目资金实行“先建后补”,严格按照省农业厅、省财政厅及市级部门的有关规定执行,专款专用,严禁挤占、挪用、截留,确保专项资金使用合理,产生出最大的效果。在项目实施过程中,县农业农村局政策法规科定期、不定期对项目进展情况进行检查,发现问题及时处理。

  为确保项目的顺利实施,切实加强项目监管,有计划、分阶段抓好阶段性工作检查和指导工作,并做好信息反馈,确保各项任务、技术措施落实到位。南省农村广播电视学校富民分校对于项目实施各阶段的技术资料、检查评估总结等进行统一归档管理,并对项目实施情况进行跟踪管理和详细记录,并做好信息反馈,确保各项任务、技术措施落实到位。

  (二)绩效目标

  1.总目标

  通过项目的实施,使培训人员的业务能力和思想素质有较大提升,从而促进乡村振兴取得重要进展。全面建成高原特色都市现代农业发展的农业产业体系、生产体系和经营体系,进一步促进农业农村发展,打开农业农村现代化建设新局面。

  2.年度目标

  (1)产出目标。培训学员任务133名,实际完成148名。

  (2)效果指标。学员培训效果满意度测评达到90%、培训组织满意度达到90%、培训生活满意度达到90%。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的

  20xx年高素质农民培育项目项目绩效评价的目的,是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成,效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,以评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。20xx年高素质农民培育项目绩效评价结果为:项目管理过程合理规范、各镇(街道)产出目标较好;目标满意度95%以上,效果明显。项目绩效评价工作采取理论与实践和手机APP测评的方式进行。

  (二)绩效评价原则、评价方法

  1.绩效评价原则。富民县20xx年第二批农业项目补助资金关于高素质农民培育绩效评价工作,指标体系设置科学规范、评价过程公开公正、绩效指标体系围绕服务三农的效果的原则进行设置。

  2.绩效评价方法。富民县20xx年第二批农业项目补助资金关于高素质业农民培育工作绩效评价工作采取平时督促检查、年终考核和民意测评的方式进行,产出指标、效果指标设置合理、民意调查指标简单实用,操作性强。

  三、评价结论

  (一)评价结果

  富民县20xx年第二批农业项目补助资金关于高素质业农民培育工作总体评价为优。

  (二)主要绩效

  (1)产出目标。培训学员任务133名,实际完成148名。

  (2)效果目标。学员培训效果满意度测评达到90%、培训组织满意度达到90%、培训生活满意度达到90%。

  四、成本效益分析

  富民县20xx年高素质农民培育项目财政补助总资金10万元,根据市级的`实施方案和绩效考核指标任务制定了20xx年高素质农民培训乡村兽医员专业服务型培训实施方案,投入资金10万元。

  项目资金严格按照《富民县农业局关于印发〈涉农项目资金管理办法(试行)〉的通知》(富农通〔2017〕16号)相关要求,加强项目资金监管,严格使用范围和用途,落实监管责任,严禁截留、挪用和超范围支出,做到专款专用。

  五、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)主要经验及做法

  建立健全学员培训招生、班级管理、培训后帮扶和回访机制,加强学员管理工作,确保培训学员学有所用,使培训效果不断应用到农业生产中,从而促进高原特色农业发展。

  (二)存在的问题

  第二批农业项目补助资金关于高素质农民培育项目存在的问题:一是项目下达时间较晚、程序复杂、制约着项目的推进进度;二是由于20xx年受新冠肺炎疫情影响、导致项目落地较晚;三是由于学员素质参差不齐、培训课程内容设置难度较大;四是近年来培训地点都是在本县、学员开阔眼界相对有极限学员积极性不高。

  (三)建议和改进措施

  建议省级部门及早安排下达项目计划通知(文件),使基层部门有更多时间安排项目的设施改造,项目单位也有较多时间完成项目的建设内容,调整一部分培训班级到外地参加培训,从而确保项目按时按质按量完成。

绩效自评报告4

  为进一步规范财政专项衔接资金绩效管理,强化部门责任意识,切实提高资金使用效益,现将我镇20xx年度衔接资金项目绩效自评报告给予公开如下:

  一、绩效目标分解下达情况

  (一)财政专项衔接资金下达预算及项目情况

  20xx年我镇获得财政衔接资金共1077.56万元,其中:中央专项衔接资金630.2万元,省级专项衔接资金429.36万元,市级资金18万元。此外,预拨资金53.15万元。

  根据我镇衔接工作建设需求,决定建设项目为村集体经济产业项目、危房改造项目、脱贫户、监测对象发展产业奖励项目、基础设施道路建设项目。

  (二)财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

  根据项目参考指标,结合我镇落地项目,20xx年度衔接资金项目绩效目标围绕农户收益、企业带贫减贫能力、项目建设实际情况、群众感知等方面进行设定。

  二、绩效自评工作开展情况

  根据20xx年项目实施结束,我镇于20xx年12月30日起组织镇财务、振兴办、项目办工作人员下村入户开展项目指标,研究讨论完成自评调研工作。

  三、绩效目标自评完成情况分析

  (一)资金投入情况分析

  1.项目资金到位情况分析。20xx年我镇项目资金共到位1130.71万元,其中:财政衔接资金1077.56万元,预拨资金53.15万元。项目资金具体到位情况如下:儋州大皇岭休闲农庄建设项目到位资金629.5万元;20xx热带水果榴莲蜜种植项目项目到位资金39.15万元;南罗沃柑园基地等基础配套设施项目到位资金90万元;20xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励到位资金75.3万元;兰洋镇农村重点对象危房改造项目到位资金18万元;兰洋镇番加村委会道路建设工程项目原下达资金335万元,财政收回109.39万元,收回后到位资金225.61万元,年底预拨资金53.15万元,该项目实际到位共278.76万元。

  2.项目资金执行情况分析。20xx年我镇乡村振兴项目资金执行率:儋州大皇岭休闲农庄建设项目资金629.5万元,已支出629.5万元,支出进度率100%;20xx热带水果榴莲蜜种植项目项目资金39.15万元,已支出39.15万元,支出进度率100%;南罗沃柑园基地等基础配套设施项目资金90万元,已支出90万元,支出进度率100%;20xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励资金75.3万元,已支出75.2万元,支出进度率99%;兰洋镇农村重点对象危房改造项目资金18万元,已支出18万元,支出进度率100%;兰洋镇番加村委会道路建设工程项目资金278.76万元,已支出278.76万元,支出进度率100%。

  3.项目资金管理情况分析。事前评估:为确保衔接资金安全,合作单位已到不动产中心办理抵押工作;项目建设均经过标准的申报、审批、招标、中标等环节进行。事中监管:资金支付到共管账户后,合作单位每使用一笔资金都需要进行申请,提供相关发票或资料供班子会研究同意支出;组织镇衔接办、财务、三支办、农户、村支部书记等到基地听取资金使用情况。事后公告:20xx年初我镇已对衔接资金使用情况进行公告。

  (二)绩效项目完成情况分析

  1.产出指标完成情况分析。

  (1)村集体经济项目:按海孔61万元,加老54万元,兰洋83万元,水南53万元,番打20万元,番加35万元,番开71.5万元,大塘19万元,兰泉9万元,兰兴20万元,三雅20万元,头竹39万元,南罗45万元,番新29万元,番雅23万元,南报48万元的标准发展产业,共计投入629.5万元投到儋州大皇岭农业开发中心,发展林下经济、农庄基础设施建设、康养升级改造等;项目本年度均正常产生分红,签订时间为6月份,按协议本年度分红资金为投入本金的6%,第一期收益率为3%。

  (2)村集体产业项目:按南罗行政村39.15万的标准投入到田夫子公司用于热带水果榴莲蜜种植项目,种植榴莲蜜726亩,种种养植作物存活率均大于80%;项目本年度均正常产生分红,因签订时间为8月份,按协议本年度分红资金为投入本金的5.5%。

  (3)兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目:完成沃柑园大棚和入口大门,外围铁丝围网1879米;新建混凝土路533.5平方米;排水沟244米以及其他相关工程等,对沃柑园等的升级改造。项目准时进行验收,合格率为100%。

  (4)番加村委会基础设施建设项目:完成番加村委会永幸村硬化道路长0.297千米;天禄新建硬化道路2条全长1.648千米,建设圆管涵1道,盖板涵2道;尖领村新建硬化道路2条,全长2.295千米,同时建设配套建设圆管涵2道。道路路基宽度均为4.5m,路面宽度均为3.5m。项目准时进行验收,合格率为100%。

  (5)脱贫户、监测对象发展产业奖励资金项目:按1000元/户的标准发放753户农户奖励金。

  (6)兰洋镇农村四类重点对象危房改造项目;按2万元/户的标准共发放9户农户危房改造资金。

  2.效益指标完成情况分析。

  (1)村集体产业项目:签订协议合作期为5年,年化收益率各为6%和5.5%,20xx年合作单位支付分红资金共19.1092万元,根据村集体经济收益分配方案,其中收益20%资金用于鼓励农户发展生产,带贫主体通过就业带动农户3634人实现增收。

  (2)基础设施建设项目:建设过程严格把关不产生其他污染,经竣工验收工程可使用年限远大于5年,带动番加村委会共计198户826人受益。

  (3)兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目:建设过程严格把关不产生其他污染,经竣工验收工程可使用年限远大于10年,带动南罗村委会共计385户1410人受益。

  (4)脱贫户、监测对象发展产业奖励项目:发放奖励金75.3万元,该项目带动共计753户3234人受益。

  (5)危房改造项目:发放危房改造资金18万元,该项目带动共计9户22人受益。

  3.满意度指标完成情况分析。

  (1)村集体产业项目:根据抽样调查满意度均为98%。

  (2)基础设施建设项目:根据抽样调查满意度均为98%。

  (3)兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目:根据抽样调查满意度均为100%。

  (4)脱贫户、监测对象发展产业奖励项目:根据抽样调查满意度均为98%。

  (5)危房改造项目:根据抽样调查满意度均为100%。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  我镇20xx年发展乡村振兴7个项目绩效目标偏离原因无。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  自评结果通过审核后将在我镇公示栏和村级、社区公示栏进行公示,以便接受群众监督,欢迎广大群众提出意见。

绩效自评报告5

  一、部门(单位)基本情况

  (一)职能职责

  郴州市妇幼保健计划生育服务中心属二级妇幼保健院,全额拨款事业单位,是非营利性的全额拨款医疗卫生事业单位。多年来坚持以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主,为全市妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。我院现有编制数125个,其中:全额拨款100个,自收自支编制25个。 20xx年年底我院在职职工人数共计217人(其中:在编职工110名,编外聘用107名),退休人员54名。

  (二)机构设置

  妇幼保健院设有党委办公室、行政办公室、人事科、财务科(医保科)、医务科(科教科),护理部、保健部、门诊部、后勤保障科(保卫科)、感染管理科、网络信息科。信息科、健康教育科(加挂业务发展部)纳入职能科室管理。监察室为内设机构。工会、团委为群团组织。

  一级业务科室:妇女保健部(妇科、妇女保健科、计划生育科)、儿童保健部(几科、儿童保健科)、孕产保健部(产科、孕产群体保健科),检验科、病理科、影像科、药剂科、手术室(麻醉科)。计划生育技术服务部与妇女保健部两块牌子一套人马。

  二级科室:供应室,归口护理部管理;病案室,归口医务科管理;中医诊室由门诊部管理;医保科归口财务科管理;保卫科,归口后勤保障科管理。

  二、一般公共预算支出情况

  (一)基本支出情况

  郴州市妇幼保健计划生育服务中心年初部门预算总支出合计1722.5万元,其中:基本支出1608.5万元,项目支出114万元。21年财政实际预算拨款2048.98万元,其中:基本支出拨款1934.98万元,占预算基本支出94.44%。

  全年部门基本支出共计6102.24万元,其中财政拨款到位2048.98万元,用于发放我院在职职工的工资福利,保障医院全额编制职工的工资发放,部分保证了医院日常事务的正常运转。

  20xx年郴州市妇幼保健计划生育服务中心全年基本支出6102.24万元,其中人员经费3795.22万元,占全年基本支出62.19%,公用经费2307.02万元,占全年基本支出37.81%。

  (二)项目支出情况

  妇幼业务工作经费,全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康。其中:(预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作经费)支出55万元,主要用于预防孕期艾滋病、梅毒乙肝母婴传播检测。(妇幼公共卫生支出)支出20万元,主要用于“两癌”免费检查目标人群覆盖。(药品零差率)支出14万元,主要用于补助医院实施药品零差率。(免费孕前优生健康检查项目全覆盖)支出10万元,主要用于目标人群免费孕前优生健康检查。(遗传代谢性疾病患儿专项补助)支出15万元,主要用于新生儿“四病”筛查及时完成达标。

  三、政府性基金预算支出情况

  郴州市妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金预算安排的支出。

  四、国有资本经营预算支出情况

  郴州市妇幼保健计划生育服务中心无国有资本经营预算安排的支出。

  五、社会保险基金预算支出情况

  郴州市妇幼保健计划生育服务中心无社会保险基金预算安排的支出。

  六、部门整体支出绩效情况

  20xx年,郴州市妇幼保健计划生育服务中心在市委、市政府和市卫生健康委的正确领导下,认真落实党委领导下的院长负责制,以创建三级妇幼保健院为契机,以省市妇幼工作要点为主线,以妇幼保健机构绩效考核指标为导向,不断提高临床保健服务质量,狠抓医疗质量安全及新冠肺炎疫情防控工作。

  协助科室完成保健项目培训19场,培训约1978余人次。药品采购完成率100%,开放病床数100余张,在出生人口逐年降低、新冠疫情导致来院就诊人数骤然减少,从而医疗收入减少的情况下,收入增长率只略微下降;

  围绕指导时间、工作模式、团队建设、服务质量,在业务指导常态化、指导与培训相结合、保健与临床相融合。市县两级互相配合关注需求,解决困难,把服务带下去,把问题带上来,拿出解决办法,切实解决问题。以桂阳为试点,创新实践区域,真正形成上下联动、左右协调,打造行业示范区,促进县市区之间经验交流。群体保健共派出专家30批次,140余人参与省级管理与专业技术线上线下学习培训。保证了各类保健培训12月31前已完成,药品采购及时。

  制定疫情防控常态化实施方案并做到适时更新,明确分工,工作效率得到提高。不断完善预检分诊、发热诊室规范化设置,开展疫情排查,争取防控物资,扎实开展防控知识培训和应急演练,严格落实“应检尽检”。

  三公经费方面,同比上升了一点,但是还是未超出预算,一般性支出同比下降。

  积极开展三级妇幼保健院创建工作,提升妇幼品牌,规范服务行为。改善医疗服务,严格依法执业,坚持合理用药,加强质量与安全管理,提高诊疗水平与应急能力。一年多来,医院整体环境有所改善,服务水平明显提升,工作效率得到提高。妇女儿童保健工作管理率达95%以上,全面保障妇幼儿童健康,患者满意度达90.25%。

  七、存在的问题及原因分析

  郴州市妇幼保健计划生育服务中心20xx年度整体支出未偏离绩效目标。

  预算编制工作有待细化:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高;在执行过程中,发现医院用药、用材量较小的传统低值药品与医药企业追求利润之间有落差,供应有不对等现象;亦有个别家庭对领取补助存有疑虑,宣传尚有不足之处;业务指导过程中疾控部门与妇幼信息沟通欠流畅,跟踪随访有待加强;基层人员流动较频,基础建设有待改进完善;全市各县市区计划怀孕及孕早期妇女免费叶酸服用依从还有不够积极等现象。

  八、下一步改进措施

  后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高公用经费控制率,继续建立和完善相关管理制度,确保财政资金投入的成效。同时向财政申请加大投入;加大各类保健宣传力度,提高认知度;建议政府协调部门间沟通机制,加强联防联控

  九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

  自评报告经郴州市财政局审核后,将按要求由市财政局绩效管理科代为公开,主动接受社会监督,并进一步建立、完善、运用好各项内控制度,管好用好财政资金。

  其他需要说明的情况

  无。

绩效自评报告6

  一、项目概况

  (一)项目背景资料

  孤石水库位于丰宁满族自治县大滩镇孤石村南0.5km处,坝址以上控制流域面积58.9km2,鉴定总库容277万m2,本次复核总库容为229.49万m2,是一座以防洪为主、兼有灌溉的小(1)型水库。水库于1975年1月动工建设,1978年10月开始蓄水。工程等级为Ⅳ等,主要建筑物拦河坝、溢洪道、放水洞等建筑物按4级设计,次要建筑物按5级设计。水库现状为50年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核。

  (二)项目政策依据

  冀财农[20xx]143号。

  (三)项目建设内容及投资

  主要建设内容为:拦河坝防渗处理、放水洞洞身加固、增设上坝交通、完善安全监测设施、金属结构维护。

  初步设计预算投资:工程总投资5062.14万元。其中建筑工程3812.75万元,机电设备及安装工程0.13万元,金属结构设备及安装工程0.002万元,施工临时工程328.91万元,独立费用667.69万元,基本预备费为240.47万元,水土保持费7.93万元,环境保护费4.26万元。

  二、项目绩效目标和项目绩效指标设定情况

  具体评价指标内容包括:项目批复与资金下达、项目实施进度、资金拨付进度、项目资金管理使用、资金使用效果(包括经济效益、社会效益、生态效益等)。项目实施单位制定的项目实施方案应明确设定资金使用绩效目标,并对绩效目标的实现负责。

  三、绩效评价组织情况

  县水务局负责制定绩效评价办法(绩效评价办法应包括指标设置、评价方式方法、开展评价时间、评价结果运用等内容),负责组织开展绩效评价工作。根据工作需要,可邀请有关部门或专家共同对财政专项扶贫资金进行绩效评价,也可聘请第三方机构对资金效益进行评价。

  四、绩效评价指标分析情况

  (一)项目管理绩效情况分析

  项目投资来源为20xx年中央水利发展资金。项目申报严格按照程序履行,档案资料完备。

  1.项目的绩效目标和指标

  完成拦河坝防渗处理、放水洞洞身加固、增设上坝交通、完善安全监测设施、金属结构维护。

  2.项目的完成情况

  完成年度建设任务的100%。

  3.预算项目相关性

  4.资金到位率

  20xx年预计工程资金支付1670万元,全部支出完成。

  5.资金支出进度

  20xx年12月30日支出工程资金1670万元。

  6.资金使用规范性

  资金支出手续完整,严格按照资金管理办法要求的拨付程序执行;资金使用符合财务管理制度和资金管理办法规定。

  (二)项目结果绩效情况分析

  1.效益情况

  通过本次除险加固工程的实施后,主要提高水库的防洪标准,达到水库防洪保坝标准,使水库能正常运转。在确保大坝安全的前提下,通过水库拦蓄洪水,保护下游孤石村、大滩村等7个村庄、1.5万人及5.6万亩耕地的安全,有利于群众安居乐业、社会安定团结。可减免下游地区的洪水灾害,改善当地及水库周边的自然环境和社会环境,有利于经济发展。

  2.受益群体满意度

  受益群众满意度100%。

绩效自评报告7

  根据东区财政局《关于开展20xx年度部门预算整体评价和财政重点项目(政策)支出绩效评价工作的通知》(攀东财〔20xx〕90号)文要求,炳草岗街道办事处对20xx年度部门整体支出进行了绩效自评,现将相关绩效自评情况报告如下:

  一、部门概况

  (一)单位基本职能

  街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示,负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作,完成区委、区政府部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。

  (二)机构、人员、资产情况

  炳草岗街道办事处内设6个股室,即:党政办公室(挂财政所牌子)、党建办公室(挂党群工作部牌子)、公共管理办公室(挂信访办公室牌子)、公共服务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、公共安全办公室以(挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子)、城市管理办公室(挂生态环境办公室牌子)。另下设便民服务中心、社会治理事务中心、统计站三个事业单位。

  编制总额34人(行政编制15人、事业编制18人、机关后勤1人)。20xx年6月底在编在职27人(事业编制空4个、行政编制空3个)、企管8人、区聘16人(14名城管队员、2名辅助管理)、自聘9人、退休12人。

  办公室面积309.74平方米,经营性资产19处,公务用车1辆(机关事务管理局资产)。

  二、部门资金基本情况

  东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元,预算支出总计2932.3万元,其中:工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。

  炳草岗街道办事处20xx年初列入项目绩效管理的有15个项目,分别是城管队员外勤绩效考核4.32万元、小区清扫保洁费123.54万元、绿地管护费107.19万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费22.6万元、市政基础设施运转维护费45万元、人大代表之家工作经费5万元、社区干部经费825.12万元、专职网格管理员补助经费230.4万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.66万元、党群服务经费326.89万元、社区兼职委员、支部书记补贴及支部启动费73.32万元、“雪亮工程”政府购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计2198.85万元。

  20xx年1月东区行政区划调整,将原炳草岗街道办事处划分为现炳草岗街道办事处和东华街道办事处,随之预算也从原预算中进行了划分,20xx年列入现炳草岗街道办事处的项目绩效管理的有15个项目,分别是城管队员外勤绩效考核4.05万元、小区清扫保洁费98.66万元、绿地管护费84.72万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费9.8万元、市政基础设施运转维护费31.5万元、人大代表之家工作经费5万元、社区干部经费525.25万元、专职网格管理员补助经费148.8万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.13万元、党群服务经费183.21万元、社区兼职委员、支部书记补贴及支部启动费40.32万元、“雪亮工程”政府购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计1566.25万元。

  (一)年初部门预算安排及支出情况

  东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元,预算支出总计2932.3万元,其中:工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。

  1、基本支出安排及使用情况

  20xx年度基本支出为1002.44万元,比年初预算增加268.99万元,其中:人员经费支出612.05万元,日常公用经费支出390.39万元。主要用人街道在职人员工资、福利和日常公用经费,增加原因为240名网格员劳务费(账务处理在公用经费)和财政返还20xx年度的差旅费、福利费、工会费等。

  2、部门预算项目安排及支出情况

  20xx年项目支出预算数为2198.85万元,项目支出决算数为3478.4万元,差额1279.55万元。差额原因是:20xx年度项目经费财政应返还资金(因财政金库紧张,当年不能保障支付)和临时性项目安排支出如:庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金、榕树街47号已征收房屋资金等。日常项目支出:绿地管护、清扫保洁、市政基础设施运转维护、维护社会稳定、城市管理等支出。

  (二)追加预算安排及支出情况

  20xx年共计追加1279.55万元,主要是基本支出中100名社区干部工资、社保、公积金和上级各部门下拨的临时工作经费和临时项目经费。

  (三)其他资金收支及结转结余使用情况

  20xx年初其他收入0.91万元,主要是利息收入。利息收入主要用于日常购支票和进账单。

  20xx年初结转结余648.5万元,主要是上年度因财政金库不能保障支出的项目经费和差旅费、福利费、工会费等财政返还资金。

  三、绩效目标完成情况分析

  (一)区级财政资金绩效目标完成情况

  1、年初部门预算绩效目标完成情况

  20xx年预算执行率100%。年度总体绩效目标完成情况全部达到预期。

  上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

  20xx年收到市级专项资金是基层组织活动和公共服务运行补助经费8万元。已按照每个社区1万元的标准及时分配到各社区,全年均严格按照资金拨付程序,无截留,无余额。因区财政金库紧张未能终审,故此款在20xx年度支付不成功。20xx年财返后再次录入截止到20xx年6月财政终审,此款项支付成功,现已足额支付到社区账户。

  (三)自评结论

  我单位支出绩效总体良好,各项目标基本达到了相应时期执行进度,使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  我单位超过年初预算的原因主要是上级各部门临时工作经费和临时项目经费和160名社区干部工资、社保、公积金未要示列入预算等产生的。

  五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

  绩效自评结果已在各项工作中运用且在街道内部网公示。

绩效自评报告8

  按照时间有关要求,我县综改办组织力量对全县20xx年度农村公益事业财政奖补工作情况进行了绩效自评,20xx年农村综合改革转移支付只有农村公益事业财政奖补这一项资金。自评采用查看基础资料和现场察看走访相结合,按照《江西省农村综合改革转移支付绩效管理办法》的要求,对照《中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表》规定的内容,从数量指标、质量指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等四个方面进行自评打分。

  一、绩效目标分解下达情况

  江西省财政厅下达我县20xx年农村综合改革转移支付预算资金,主要是农村公益事业中央财政奖补资金167万元,我县预算安排资金(县级配套)100万元,县级追加缺口300万,支持农村公益事业建设绩效目标数70个。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析

  1、项目资金到位情况分析。

  我县20xx年收到省财政厅下达农村综改改革转移支付资金预算指标(农村公益事业中央财政奖补资金)167万元,县财政局20xx年11月份通过国库集中支付将奖补资金147万元拨付到乡镇预算往来资金账户上,还有20万元尚未拨付。然后根据项目完成情况通过县镇报账制将资金直接拨付到项目承建方账户上。所有项目资金在3月底已拨付到位。

  2、项目资金执行情况分析。

  20xx年我县农村公益事业投资总额632.48万元,其中:中央财政奖补资金147万元,县级配套100万元,县级追加300万(金府办财抄字{20xx}318号),其他资金85.48万元,所有项目资金已拨付到位,资金执行率达100%。

  3、项目资金管理情况分析。

  我县农村公益事业财政奖补资金实行县级报账制,县财政通过国库集中支付将奖补资金拨付到乡镇预算往来资金账户,工程竣工后申请综改办验收,验收合格后按照《金溪县村级公益事业一事一议财政奖补资金管理暂行办法》进行资金拨付及报账,资金直接拨付到施工方,奖补资金在5万元以上(含5万元)的项目均预留了3%质量保证金。

  (二)总体绩效目标完成情况分析

  上级下达我县20xx年支持农村公益事业建设绩效目标数70个,但全年实际完成绩效目标数160个,比上级下达的绩效目标数多90个,增加的原因主要是:经过多年来一事一议项目的持续投入建设,我县农民兴办公益事业的热情高涨,呈现了村组竞相建设公益事业建设的景象,农民群众踊跃参与,掀起了公益事业建设高潮,乡镇政府对农村公益事业财政奖补工作热情也非常高,申报的项目多,我们采取按农村人口和村组数量等因素分配原则,并结合本县实际安排落实好奖补项目。所有项目在20xx年1月底全面完工。

  (三)绩效指标完成情况分析

  1、产出指标完成情况分析

  (1)数量指标。20xx年上级下达我县支持农村公益事业建设绩效目标数为70个,但实际完成绩效目标数为160个,完成率超过100%。

  (2)质量指标。村级公益事业发展水平得到全面提升。

  一是议事程序方面。所有项目都召开了村民会议或村民代表大会,表决征得大多数农民签字同意并记录在案,160个项目都是按规定程序报批了。

  二是项目管理方面。一是建立了项目库;二是按规定程序报批了项目;三是奖补资金在3万元以上的项目都设立了永久性项目标识牌。

  三是资金管理方面。实行乡级报账制,县财政通过国库集中支付将上级专项资金拨付到各乡镇,乡镇通过授权支付方式将资金拨付到承建方,奖补资金在5万元以上(含5万元)的项目均预留了3%质量保证金。

  四是制度建设方面。制定了一系列管理制度,并印制上墙;对已完工的项目全部录入到一事一议信息监管系统中。

  五是组织宣传方面。县城内设立了2块永久性户外宣传路牌;各项目所在的自然村均有宣传标语。

  2、效益指标完成情况分析

  主要是生态效益指标,农村人居环境得到了很大的改善。

  一是建设了46个村内小型水利设施项目。共修村内水渠7.76千米,小型提灌站3座,村内安全饮水管线3千米,其它小型水利设施39个。

  二是建设了22个村内道路项目。共修建水泥路面1.98千米,其他路面5千米;

  三是修建桥涵11个。

  四是修建了22个村内环卫设施项目。

  五是村容美化亮化49个项目。安装路灯1078盏、村内绿化760平方米;

  六是修建了4个村内公共活动场所项目。共修面积736㎡;

  七是修建6个其他公共设施项目。

  3、满意度指标完成情况分析,主要是服务对象满意度指标。

  通过我们上户走访,绝大多数的项目所在地的基层干部、村民群众感谢党的这项惠民工程建设,满意度达98%以上。

  三、偏离绩效目标的原因和存在问题及建议

  上级下达我县20xx年支持农村公益事业建设绩效目标数70个,但全年实际完成绩效目标数160个,比上级下达的绩效目标数多90个,多出的原因主要是大部分乡镇对农村公益事业财政奖补工作热情高,申报的项目多,我们采取按农村人口和村组数量等因素分配原则,并结合本县实际安排落实好奖补项目。

  存在的问题:一是上级奖补资金少。我县农村公益设施基础薄弱,农村点多、面广,加之有些乡镇农民收入水平低、承受能力限,农民自主参与村内公益事业建设的积极性没有得到充分发挥,各乡镇一事一议财政奖补试点工作开展不平衡。建议上级加大奖补标准,调动农民积极开展村级公益事业建设财政奖补工作的积极性。

  二是外出务工人员多,项目议事程序难度大。我县青壮年人员大部分都外出务工,留守在家多为老人、妇女小孩,由于人员少、给一事一议财政奖补实施中的召开村民代表会、筹资等都带来很多不便。建议上级减少部分议事程序,使一事一议工作更好的开展。

  三是监督力量薄弱,项目质量不能全面保证。由于项目点多面广,实施过程较长,管理部门人员少,村级项目质量监督小组人员技术不专业,造成项目实施全过程的监督管理不规范,有可能一些项目质量达不到要求。

  四是工作经费不足。一事一议财政奖补项目工作面宽量大,任务重。政策宣传、项目立项、方案审批、组织实施、监督管理、验收等环节都要做大量工作,产生一定的办公费用,但上级每年下拨的工作经费有限,在一定程度上影响了基层干部工作积极性。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  我县拟将此次绩效自评结果在各乡镇进行公开,并要求各乡镇按照此绩效自评程序,对本乡镇农村公益事业财政奖补项目也进行自评,并将自评结果报送县财政局,同时在全乡各村范围内进行公开。

  五、其他需要说明的问题

  中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况。

绩效自评报告9

  一、基本情况

  (一)项目概况

  随着美安科技新城的迅速开发,入园企业不断增加,用水及污水量也将迅速增加。为改善园区基础设施条件、提升发展环境,市政府启动美安污水处理厂(一期)建设工作,新建美安污水处理厂一座,并对美安科技新城南区现状污水提升泵站进行改造。项目概算总投资9004.25万元。

  (二)项目决策情况及资金到位情况。

  1.项目决策情况

  美安污水处理厂(一期)项目列入部门预算经费为1600万元,20xx年实际支付1600万元。

  2.项目资金到位情况

  项目20xx年到位资金1600万元(其中,20xx年专项债资金1500万元),现已全部拨付至最终收款方。

  预算单位:海口国家高新区管委会

  主管部门:海口国家高新区管委会

  项目负责人:李彬

  联系电话:

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金情况分析。

  在项目资金使用上,业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法,严格落实资金审批程序,加快资金拨付,全面保障项目建设资金用款需要。

  (二)总体目标完成情况分析。

  项目年度目标为:完成项目建设。

  项目年度完成情况:项目已按期完成计划施工要求,严格执行预算,确保质量,未发生安全事故,保质保量完成任务。

  (三)绩效指标完成情况分析。

  1.产出指标:验收合格率

  目标:竣工验收合格率≥95%。

  完成情况:已完成。项目暂未完工,暂未发现不合格情况,预计竣工验收合格率100%。

  2.产出指标:超概算项目比例

  目标:超概算比例≤5%。

  完成情况:已完成,项目未超概。

  3.效益指标:超概算项目比例

  目标:项目受益人数≥1000人。

  完成情况:已完成,项目建成后,主要服务范围为:北起南海大道,南至美安四横路,西抵海口市行政边界、粤海铁路线和美安一纵路,东抵粤海大道。经计算,总服务面积为:16.74平方公里。

  4.满意度指标:服务对象满意度

  目标:受益群体满意度≥85%。

  完成情况:已完成,美安污水厂工程的建设,有效地解决服务区域的水污染问题,为美安科技新城服务,为社会服务,可改善新区环境,提高卫生水平,保护人民身体健康。

  (四)整体绩效自评。

  该年度美安污水处理厂(一期)项目整体效益目标已按时完成,绩效自评分数95分,自评等级优。

  三、发现的主要问题和改进措施

  无

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核,可作为后续相关合作的考虑因素。

  五、绩效自评工作开展情况

  根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,我们单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口,推动财政资金聚力增效,提高公共服务供给质量,增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则,我单位持续对政府投资项目,尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作,强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,并开展绩效评价和结果应用。

  六、其他需要说明的问题

  暂无。

绩效自评报告10

  根据《保山市财政局关于做好2021年度财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财绩﹝2022﹞4号)和《保山市财政局全市财政支出绩效评价工作方案的通知》文件精神,现将我院2021年开展的托育服务机构建设项目工作自评情况汇报如下:

  一、项目基本情况

  根据《保山市发展和改革委员会关于保山市妇女儿童医院(保山市幼保健院)示范性托育服务机构建设项目可行性研究报告的批复》(保发改社会就业﹝2019﹞570号)文件精神,保山市妇幼保健院(保山市妇女儿童医院)示范性托育服务机构建设项目建设内容及规模:新建三层框架结构业务综合楼一幢,建筑面积3000平方米,其中托育用房1800平方米;设备购置。拟设置普惠性托位365个,项目总投资及资金来源:估算总投资1050万元,资金来源为中央预算内投资365万元,自筹685万元。

  二、项目绩效自评工作开展情况

  我院领导高度重视,积极部署安排相关科室和专人进行检查自评,撰写自评报告,对比分析项目完成情况,确保做到自评结果真实、准确、客观,按时按质完成并上报。

  三、项目绩效实现情况

  (一)项目资金情况

  1.项目资金到位情况。

  保山市妇幼保健院(保山市妇女儿童医院)示范性托育服务机构建设项目资金实际到位59.4万元。

  2.项目资金执行情况。

  该项目为发改审批项目,资金按照工程建设进度拨付59.4万元,执行率100%,得分20分。

  3.项目资金管理情况。

  该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理,专款专用,严格按照财政资金支出进度用款,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

  (二)项目绩效指标完成情况

  1.产出指标完成情况。一是数量指标得12分,其中新增普惠托位数,工程已建设封顶,目前暂未装修,新增托位数暂无法核定得3分、新增基本建设项目个数1个 ,得10分。二是质量指标,得7分,其中工程项目验收通过率得0分,因工程项目未达到竣工验收的状态;新建设施达到当地抗震设防要求得7分。三是时效指标得5分,资金到达率100%;四是成本指标,得分7分,执行率100%。

  2.效益指标完成情况。一是经济效益指标,无。二是社会效益指标,无。三是生态效益指标,得10分,工程垃圾按照要求摆放,造成环境零污染。四是可持续影响指标,得10分,因单位整体建设还在施工中,目前未能实施。

  3.满意度指标完成情况。

  满意度指标得10分,施工过程中,尽量做到不扰民,提高群众满意度

  四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  项目各项绩效目标基本完成,下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题,改进工作方式,提升工作效率,配合全市新冠疫情防控工作深入开展。

  五、绩效自评结果

  项目各项绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理,绩效得分82分,自评为良。

  六、结果公开情况和应用打算

  按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则,因我院无网站,将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开,更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

  七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  我院领导高度重视财政支出绩效自评工作,认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求,精心组织专人开展绩效自评工作,切实提高自评质量。

  通过开展项目绩效自评工作,能及时发现项目实施过程中存在的问题,有效加强对项目建设的监管,加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效,但仍存在评价结果应用不到位,评价层次不全面等问题。建议:一是加强财政支出绩效评价结果的应用,通过运用财政支出绩效评价结果,发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足,制定解决措施和方案,提高部门理财水平;二是财政部门进一步加强业务培训,组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路,提升业务水平。

  存在的问题:预算绩效观念不深入,思想认识有误区;绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点;评价指标体系不完善,实际操作有难度;评价结果运用不充分,推动作用有局限。

  建议:加强宣传引导,强化绩效观念;完善指标体系,规范评价标准;强化运行监管,突出结果导向;加强队伍建设,提高管理水平。

  八、其他需说明的问题

  无。

绩效自评报告11

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1、项目单位基本情况

  20xx年在县委、县政府高度重视、正确领导下,贯彻落实中央和省、市、县对教育工作的部署,县教育局围绕全县教育发展的中心工作,全面深化教育领域综合改革,以“育人为本、强化管理、改革创新、提升质量”为方针,按照“学前教育抓规范,义务教育抓均衡,高中教育促优质,职业教育促创新”的总体要求,加强管理,提高质量,谋划发展,促进公平,继续深化教育综合改革,以“办人民满意教育”为目标。经过县财政局进行预算评审,合理地安排了20xx年教育专项资金项目,确保各项任务的全面推进,确保国家和省、市、县出台的各项政策规定的落实和政府教育改革及利民举措的实施。根据《县财政局关于下达20xx年县级部门预算支出指标的通知》,20xx年县本级年初预算安排教育专项资金6047.10万元,按用途分三大块,一是业务工作经费;二是运行维护经费;三是用于教育综合发展专项支出。

  2、项目的实施依据

  ①改善学校办学条件,用于学校校舍建设和维修改造、教学设备购置等。

  ②支持教育教学发展,用于学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育等方面的教师队伍建设、学生素质提升、教学质量提升、体卫艺活动开展、教育信息化建设等;

  ③中央、省级专项经费配套;

  3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

  20xx年度本级教育专项资金总计6047.10万元,主要有学生资助项目经费用于资助困难学生顺利完成学业;义务教育项目经费用于保障义务教育学校经费补助,顺利完成义务教育各项教学任务与活动;师训经费项目经费用于学习先进的教育教学方法,提升教师专业素质培训,适应新时代的发展与时俱进,不断提升教育教学质量;武陵源片区人才津贴项目经费用于缓改农村学校人才的流动过大,提高农村基层教师待遇;薄弱学校改善与提升项目经费用于改善学校的教学、生活条件、全面改善全县义务教育薄弱环节。

  (二)项目绩效目标

  20xx年项目绩效目标是按政策性口子足额预算安排县本级教育专项资金6047.10万元,深化教育教学改革,加强师资培训,加强职业教育;进一步改善学校办学条件,满足教育教学需要,增加公费师范委培教师培养、教师招聘考试等项目,确保教育教学工作正常运转;保障教师各项津贴到位;办好人民满意教育,确保农村义务教育持续稳定发展。

  二、绩效评价工作情况

  分析和综合评价专项资金的分配使用情况,进一步管理和使用好专项资金,切实提高财政资金使用效率和项目管理水平,为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。按以下绩效评价工作过程:

  1、前期准备。做好教育专项经费年初预算。

  2、组织实施。按年初预算制定方案,开展活动,项目资金进行专款专用,项目资金实行财政国库集中支付管理,严格资金拨付审批程序。

  3、分析评价。通过现场了解、查阅相关资料,结合项目实施实际,按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价,出具评价报告。

  三、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况

  1、项目资金到位情况

  预算安排县本级教育专项资金6047.10万元,实际到位资金6047.10万元。

  2、项目资金使用情况

  依据20xx年年初批复预算,各部门严格按照年初制定的方案并经审批通过的预算执行。

  3、项目资金管理情况

  财政按进度拨付资金,根据方案经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后结资金。实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现金的发生,提升资金使用效益。

  (二)项目实施情况分析

  1、项目组织情况

  为确保县级专项资金项目的顺利完成,教育部门和财政部门紧密配合,精心组织,稳步实施。

  2、项目管理情况

  我县为加强教育专项资金的有效管理,一是强化了制度建设。出台了等一系列制度和方案,坚持用制度管钱管人管事。二是强化了项目监管。为进一步加大财务监管力度,建立健全了教育财务工作监测评价机制。三是强化了考核奖惩。县教育部门将中小学校的财务工作列入年度工作目标管理考核内容,对中小学校财务工作实行目标考核。

  (三)项目绩效情况分析

  1、项目经济性分析

  (1)项目成本(预算)控制情况

  年初时,按照“两上两下”的程序,即:遵循从学校→教育局→财政局→县人大→财政局→教育局→学校的程序,认真编制教育部门预算,既考虑了将政策性教育经费口子开足开满,又结合了我县财政困难的实际情况,厉行节约,切实做到收支平衡,从严控制部门预算。

  (2)项目成本(预算)节约情况

  项目执行过程中严格控制各项经费开支,严格按年初预算控制支付。

  2、项目的效率性分析

  (1)项目的实施进度

  教育专项资金项目在年初完成预算后,教育和财政部门严格按照预算计划和使用途径,对项目进行分步实施,根据轻重缓急,合理安排资金拨付。

  (2)项目完成质量

  年底时,教育和财政部门及时进行年终结算,基本做到了当年的项目当年实施,当年完成。

  3、项目的效益性分析

  (1)项目预期目标完成程度

  项目实施经费资金投入县本级教育专项资金6047.10万元,均完成了年初指标目标任务,确保了各项教育的开展。

  (2)项目实施对经济和社会的影响

  通过实施县级教育专项资金项目,有力保障了教育教学工作的正常开展,全面提高了教师的整体素质,大幅度提升了教育教学质量,切实改善了农村中小学办学条件,大力资助了贫困中小学学生和困难幼儿,充分发挥了县级教育专项资金的使用效益。深受广大居民欢迎,创造了良好的社会效益。

  四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

  20xx年度教育专项资金项目,建设目标明确,项目符合申报条件,程序到位,手续齐全,资金项目质量达到相关行业标准,达到预期绩效目标要求,自评得分96分。

  五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

  根据绩效评价结果,教育专项经费保障了教育教学工作的开展;激发教师工作积极性,提高教育教学质量,该项工作应当继续深化开展。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)主要经验做法和后续工作计划

  1、注重加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划,明确分工,责任到人,以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

  2、加强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目,均通过县采购办,从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等,全程每环节均通过政府采购网实施,实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。

  (二)存在的主要问题和改进措施、建议

  1、专项资金管理办法有待完善

  按照相关规定要求并结合实际,我们对经费专项资金的用途进行了明确,但并没有出台具体的操作实施细则。在具体的操作实施中存在随意性和不确定性,为此我们建议可根据实际情况制定具体的管理办法,完善财务管理机制。

  2、专项资金安排使用有待优化

  通过此次绩效评价,我们发现在资金安排使用过程中存在几点不足:一是用于基础设施建设的资金落实情况不是很好,一些资金预算有安排,但由于种种原因,没有执行到位。建议专项资金的预算细化,加强预算执行;二是在具体执行时,发现某些具体项目考虑得不够周到,如各项工作经费等资金较少。

  3、财务管理有待加强

  财务制度不够健全,学校部分政府采购项目未按制度要求进行政府采购申报;学校财务管理人员缺乏,导致财务工作困难重重,急需引进财务人员及加强财务工作培训。

  七、其他需要说明的问题

  加大资金投入,全面提高我县教育教学质量。

绩效自评报告12

  为深入贯彻党的十九大提出的“全面实施绩效管理”的要求,切实提升资金使用效益,根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,按照“谁使用、谁评价”的原则,五华区财政局组织各预算单位开展了20xx年度财政支出预算绩效自评工作。为做“真”抓“实”绩效自评,强化部门预算绩效管理主体责任,提高预算部门绩效自评工作质量,五华区财政局抽取部分项目对绩效自评工作开展情况及自评结果的完整性、相关性、真实性、针对性等内容进行抽查复核。

  通过对抽取项目自评情况的抽查复核,发现预算单位基本能按照工作要求完成本单位的绩效自评工作,形成绩效自评报告,自评报告绩效指标设置完整性、内容规范性、撰写报告质量等方面,较上年有明显提升。但还存在以下问题:预算单位因年初预算编制不精确,绩效目标设置不合理、不合理,预算执行率不高,财政资金使用效率有待提高;部分预算单位对绩效自评工作不重视,未按照规范要求认真组织开展绩效评价工作;部分预算单位虽提出了存在的问题和原因分析,但存在较强的主观性,提出的问题不够深入,原因分析过于笼统,提出的改进措施缺乏针对性和可操作性。

  通过开展绩效自评和复核工作,大大提高了预算单位的绩效管理责任意识,强化了对预算项目的管理,但也发现一些绩效自评工作中存在的需要财政部门和各预算单位在今后预算绩效管理工作中引起重视并加以改进和完善的问题。

  同时,区财政局针对抽查复核发现的问题提出了相关意见和建议,及时反馈给相关预算单位进行整改落实。

  下一步,区财政局将根据自评抽查复核发现的问题,有针对性地开展预算绩效管理工作:

  一是继续加强业务培训,提高预算绩效管理水平。培训内容主要包括绩效目标的设置规范性、全面性、合理性,绩效自评的规范性、真实性、准确性、针对性等重点内容。

  二是进一步健全和完善绩效自评工作机制和工作规程,加强督促指导,压实预算单位主体责任,提高绩效自评工作质量。

  三是强化结果应用,将绩效自评抽查工作纳入预算绩效管理考核体系进行年度考核,抽查结果作为下年预算安排、完善政策和改进管理的重要依据。

绩效自评报告13

  一、项目基本情况(自评得分100分)

  农业农村局编制《关于农村公共厕所建设项目的请示》(围农字〔20xx〕153号)上报围场县人民政府批复。于20xx年7月19日县政府下发了《围场满族蒙古族自治县人民政府关于农村公共厕所建设项目的批复》(围政复〔20xx〕51号)。20xx年围场县农村公共厕所建设项目总投资850万元,全部来源于统筹整合资金。用于新建农村公厕50座。现在项目已竣工验收完成,并完成年度目标。

  二、预算执行情况(自评得分10分)

  20xx年围场县农村公共厕所建设项目使用统筹整合资金850万元,当年财政拨款,全年执行数850万元,执行率100%。

  三、绩效目标及指标完成情况(自评得分90分)

  (一)完成绩效产出指标(自评得分50分)

  1.数量指标(自评得分20分):完成新建农村公共厕所50座。

  2.质量指标(自评得分10分):项目验收合格率为100%。

  3.时效指标(自评得分10分):项目竣工及时率为100%。

  4.成本指标(自评得分10分):项目成本控制率≦100%。

  (二)、完成绩效效益指标(自评得分40分)

  5.社会效益指标(自评得分40分):有效降低疾病的发生和流行,实现了从源头上预防控制疾病的发生流行,并且改善了农村人居环境。

  四、资金使用管理情况

  项目总投资850万元,全部为20xx年农村公共厕所建设项目资金。按照资金绩效管理办法,建立健全财务管理和内控制度,专款专用,规范操作,不存在滞留、截留、挤占和挪用,工作推进过程中,严格项目管控和资金使用,制定验收标准、管理办法和资金使用方案,强化项目施工和资金拨付监管。依据工作任务,合理、合规、节约使用资金,提高资金使用效益,保障资金使用安全。目前项目竣工结算完毕,经验收合格,前期费(设计费、评审费)、前期预付款、前期费用、中标工程款等资金全部拨付到位。项目绩效目标申报、审核、执行监控等档案资料齐全,并能如实全面地反映项目实施全过程。并按要求落实县、乡、村三级公开公示制度,在项目实施前、年度终了、项目竣工后三个时间节点进行了公示,公开公示内容全面。

  五、结果应用总体评价

  20xx年度农村公共厕所建设项目,县级验收工作全部结束,项目任务全部完成、工程质量全部合格、资金全部拨付到位、资金使用合规、改善了农村人居环境,社会效益和生态效益明显,群众满意度较高。

绩效自评报告14

  为进一步深化公立医院改革,推进现代医院管理制度建设,落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》(国办发〔20xx〕4号),全面推进三级公立医院绩效考核工作。我院高度重视,8月12日—25日,分两阶段进行上报数据质控,经上报部门再次核实所有数据,对数据的提取、计算进行了溯源核查,明确每项数据具有可靠性、真实性和准确性,能真实反映我院医疗服务质量、服务水平,综合能力。8月26日,完成本次上报任务,现将工作情况总结如下:

  一、三级公立医院绩效考核的重要意义

  这次绩效考核相当于三级公立医院自1949年新中国成立以来的第一次“高考”,绩效考核结果将作为公立医院发展规划、重大项目立项、财政投入、经费核拨、绩效工资总量核定、医保政策调整、三级复审的重要依据,也是选拔任用公立医院领导班子成员的重要参考。

  在质控过程中如发现编造、谎报、瞒报等情况,国家卫建委将予以通报批评并取消医院当年绩效考核资格。

  二、三级公立医院绩效考核时间点

  文件提出20xx年在全国启动三级公立医院绩效考核工作,12月底前完成第一次全国三级公立医院绩效考核工作,考核20xx、20xx、20xx三年的数据。到20xx年基本建立较为完善的三级公立医院绩效考核体系,三级公立医院绩效考核工作按照年度实施,考核数据时间节点为上一年度1月至12月。自20xx年起,每年2月底前各省份完成辖区内三级公立医院绩效考核工作,3月底前,国家卫生健康委完成国家监测指标分析工作。

  三、工作措施及目标

  我院领导高度重视此项工作,把它作为医院头号工作来抓。数据质控责任到人,数据抓取、数据审核、数据填报均有相关科室专人负责,集中精力抓好每个环节。

  四、工作环节及操作步骤

  国家卫生健康委和国家中医药局于20xx年6月1日正式开放全国三级医院绩效考核信息系统。全国所有三级公立医院经系统认证登陆全国三级医院绩效考核信息系统,直接上传医院绩效考核数据至平台。

  我院按照文件要求,在6月30日系统自动关闭前,收集了相关数据、并在全国三级公立医院绩效考核数据平台上完成填报。考评所需资料、数据从医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价四个方面,细化为55个指标(细化为282个子指标)、多个部门的相关佐证材料和自评报告,牵涉到病案相关数据、财务部、科教部、药学部、门诊部、医学装备部、客服中心、信息中心、人力资源部、医务部、护理部等多个部门数据,涉及数据范围广。在数据填报期间,质管办召集相关部门作了数据填报培训及学习《国家三级公立医院绩效考核操作手册(20xx版)》,做到人人知晓、人人重视。

  8月12日国家卫生健康委再次开放管理平台,国家卫生健康委将分两个阶段对所有三级公立医院上报的数据进行审核。我院引进冠新软件公司开发的绩效考核软件,并邀请该公司咨询顾问就我院本次填报情况给予分析指导并提出修改意见。冠新软件公司资深咨询顾问以PPT和数据表格模式从文件解读、系统操作、数据质控、应对建议四方面深入浅出地进行讲解;对我院填报的数据从“0值”、一致性对比、离群值、波动值、核心个案质控五个维度进行了全方位、多角度的比对分析;对存在问题的数据条款逐一询问相关填报部门,及时指导填报要求和计算方法。我院重新梳理了55个指标(细化为282个子指标)、存在问题的数据作质控,确保数据准确性与真实性。

  8月17日、26日,我院将第一阶段涉及到的11项指标和第二阶段的26项指标作了数据质控,将质控后的数据、财务年度报表和第一阶段质控报告上传至全国三级医院绩效考核信息系统平台及指定邮箱,其余的18项指标由国家直接监测。云南省卫建委将在9月底前审核完第一、第二阶段的数据,又将数据报送至国家卫建委进行审核,数据上报工作尤为重要,必须做到责任到人,责任到部门、层层把关。

  在今后全国三级公立医院绩效考核工作中,我院将会以三级公立医院绩效考核指标要求作为努力方向,对完成的指标继续保持常态管理,对未完成的指标不断完善提高,尚未开展的项目将作为今后工作的一个目标,努力达成。不断提高我院全国三级公立医院排名。

绩效自评报告15

  一、项目概况

  (一)项目资金申报及批复情况

  20xx年3月,学院向四川省教育厅申报省级示范高职院校建设项目,6月9日参加了省教育厅组织的答辩,8月23日,四川省教育厅、财政厅《关于确定20xx年度?省级示范性高等职业院校建设计划?立项建设院校的通知》(川教函﹝20xx)498号)正式确定我院为省级示范性高等职业院校立项建设单位。四川省教育厅、财政厅于9月7日组织专家对我院示范《四川职业技术学院省级示范性高等职业院校建设方案》(以下简称《建设方案》)和《四川职业技术学院四川省示范性高等职业院校项目建设任务书》(以下简称《任务书》进行了评审,12月省教育厅、财政厅正式批准我院《建设方案》与《任务书》。示范建设过程中,根据专业建设的需要,按《四川职业技术学院省级示范性高等职业院校建设项目实施管理办法》规定的程序在省财政资金中增加了94万元的实验实训条件建设经费,同时调减了94万的课程与教学内容改革建设经费。

  (二)项目绩效目标

  1.项目目标:全面实现?四个创新,四个示范?的建设目标。即创新非中心城市省市共建高职院校?政、行、企、校?、?园院?合作办学的体制机制,在办学体制机制改革方面示范;创新综合类高职院校专业建设的思路,在服务经济社会发展大局上示范;创新高职学生全面素质教育的内容、形式和手段,在全面提高育人质量上示范;创新终身教育社会服务体系,在提升社会服务能力上示范,逐步建成西部一流,全国著名,国际知名的综合类教学型高水平职业院校。

  2.项目实施进度

  根据四川省教育厅、四川省财政厅批准的《示范院校建设任务书》,我院示范院校建设内容主要分为:四个重点专业及群建设和四个综合项目建设

  两大部分,20xx年8月应完成371项(含部分全程项目),现已完成338项,完成率达到78.71%。

  (三)项目资金申报相符性

  截止20xx年6月底,建设资金总体应投入2462万元,已投入使用1471万元,使用率达到59.74%。其中省财政投入700万元,主要用于四个重点专业实验实训基地建设297万元,师资队伍建设183万元,课程体系及教学内容改革220万元;学院自筹资金776.03万元,用于四个重点专业建设资金447.67万元,用于四个综合项目建设资金328.36万元。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况

  1.示范资金计划情况:该示范建设项目计划投资4150万元。资金构成主要包括:省财政投入700万元,院校举办方省教厅配套资金700万元,学院自筹资金2218万元,其它渠道包括行业企业引进资金532万元,(参见下表1)

  2.资金实际到位

  示范资金到位情况:该示范建设项目20xx-20xx年共到位20xx万元。资金构成主要包括:省财政投入700万元,学院自筹资金771万元。到位明细(参见表2):

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