绩效自评报告

时间:2023-02-13 17:09:21 自评报告 我要投稿

绩效自评报告集合15篇

  在生活中,我们使用报告的情况越来越多,通常情况下,报告的内容含量大、篇幅较长。那么报告应该怎么写才合适呢?以下是小编为大家整理的绩效自评报告,希望对大家有所帮助。

绩效自评报告集合15篇

绩效自评报告1

  根据《关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知》(湛赤财绩﹝20xx﹞2号)要求,本单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将20xx年度湛江市赤坎区审计局整体绩效自我评价报告如下:

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、部门职能情况。

  湛江市赤坎区审计局属政府机关,执行《政府会计制度》,截至20xx年末本单位财政核定编制人数12人,年末在职人员10人,离退休人员5人,外聘临时人员7人。

  区审计局主要职能是:

  1.主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  2.起草有关规范性文件,拟订本区审计政策措施,制定审计指南并监督执行。制定并组织实施本区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和审计项目计划,参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府及有关部门通报审计情况和审计结果。

  4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况;区级预算执行情况和其他财政收支,区级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;以及法律法规规定的其他事项。

  5.按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

  6.组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

  8.指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作,核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  9.推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障制度。

  10.组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

  11.贯彻落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。

  12.完成区委、区政府和上级审计机关交办的`其他任务。

  根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《湛江市赤坎区机构改革方案》,设立赤坎区审计局,正科级,为区政府工作部门。

  区审计局设8个内设机构,办公室、综合计划股、法规审理股、整改监督股、经济责任审计股、财税金融审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计股;另外,区审计委办公室秘书股设在区审计局。

  (二)年度总体工作和重点工作任务

  1.围绕促进高质量发展,加大对重大政策措施落实情况跟踪审计力度。把政策跟踪审计作为重大任务,主动跟进审计,揭露上有政策、下有对策,有令不行、有禁不止等问题,推动重大政策措施落地见效。

  2.围绕财政财务收支效益,加大对区本级预算执行和其他财政收支情况审计力度,关注财政财务收支真实合法效益,落实财政资产管好用好。

  3.围绕促进规范权力运行,加大经济责任审计力度。继续扎实推进领导干部经济责任审计,促进领导干部依法用权、秉公用权、规范用权。

  4.围绕保障和改善民生,加大对民生资金和公共投资项目资金的审计监督力度,揭示民生资金在筹集、管理、分配和使用等环节存在的问题,着力惠民富民政策落到实处,促进保障和改善民生。

  (三)部门整体支出绩效目标

  20xx年收入总预算353.17万元,为一般公共预算安排拨款。20xx年支出总预算353.17万元,其中:基本支出188.17万元、项目支出165万元(包括:审计业务经费22.40万元,审计购买服务经费134.60万元,购买服务、防控工作等机动应急资金8万元)。项目经费主要用于开展审计项目的费用支出。20xx年本单位确保审计项目按进度完成,积极稳妥地推进年度计划,提高审计工作质量,逐步实现审计全覆盖,及时完成区委、区政府交办的其它工作任务,发挥审计监督职能,促进赤坎区行政工作依法进行。

  (四)部门整体支出情况

  20xx年收入总预算353.17万元,为一般公共预算安排拨款。20xx年支出总预算353.17万元,其中:基本支出188.17万元、项目支出165万元。

  20xx年决算总收入275.46万元,为一般公共预算安排拨款。20xx年决算支出272.45万元,其中:基本支出201.88万元、项目支出70.57万元。

  二、自评工作开展情况

  (一)评价小组情况。已按要求成立自评小组,自评小组组长为梁城,小组成员为张宁、全志伟、谢君娜。

  (二)自评工作过程。成立绩效评价小组,结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对20xx年整体支出进行评价。将20xx年部门预算和决算进行对比,对20xx年部门整体支出预决算管理进行评价,并计算各个量化指标,对公用经费、项目经费等进行具体分析,量化分析部门资金使用绩效管理。

  (三)自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为20xx年7月22日,自评材料真实,表格填写内容齐全,自评报告全面详实,自评分数客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

  (四)自评材料报送及公开一致情况。自评材料报送与公开情况一致。

  三、绩效自评情况

  (一)自评结果

  部门整体支出目标实现程度及绩效:一是按相关规定、制度,规范基本支出、项目支出资金管理;二是按时完成当年度审计计划,合理安排项目支出;三是依法全面履行审计监督职责,为全区经济建设作出了积极贡献。自评分数为94分,等级为良好。

  (二)部门整体支出绩效指标分析

  1.预算编制情况。本单位预算编制合理,根据本部门职责、年度工作重点,以及项目的轻重缓急,在不同项目、不同用途之间分配合理。

  2.预算执行情况。

  (1)支出管理方面。本单位20xx年按批复的预算文件履行当年预算,在预算内、范围内按预算安排支出,并按项目进度支付资金。当年支出按照行政事业单位相关规定列支,严格按照先有预算,后有支出原则,并制定《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》,加强对财务、物资采购、资金使用等方面的管理,规范预算资金支出。

  ①支出完成率。20xx年度实际支出272.45万元,财政下达预算数353.17万元,支出完成率为79.40%(272.45/353.17)。

  ②结转结余率。20xx年末财政拨款结转结余决算数14.16万元,20xx年初财政拨款结转结余决算数9.42万元,一般公共预算财政拨款决算数275.46万元,结余结转率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。

  ③国库集中支付结转结余存量资金效率性。国库集中支付结转结余存量资金上年度为0元,本年度为0元,变动率为0。

  ④政府采购执行率。20xx年实际采购金额合计数5.5万元,采购计划金额合计数9.4万元,政府采购执行率为53.51%(5.5/9.4)。

  (2)项目管理方面。本单位20xx年项目支出按规定申请当年预算和绩效目标,履行报批手续,项目支出严格按照行政事业单位相关规定和《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》的规定列支。

  (3)项目监管方面。当年度对项目经费和市局下达的专项工作经费的支出,开展有效的检查、监控、督促,并制定执行《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》,规范使用项目资金,发挥项目资金使用效能。

  (4)资产管理情况。本单位资产管理职能主要由局办公室负责,设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督,准确及时把握资产的增减变动及其结存情况,实现资产的全生命周期管理。

  固定资产利用率。本单位实际再用固定资产总额433181元,所有固定资产总额433181元,固定资产利用率100%(433181/433181)。

  3.预算监督情况。本单位20xx年预决算和绩效目标已按规定要求在政府的网站和单位门户网站公开。成立自评小组,在规定时间完成自评工作并按时报送材料。

  4.预算使用效益。

  (1)部门整体绩效目标实现情况。本单位20xx年整体绩效目标实现情况较好。经济性方面,本单位对机构运转经费的实际控制程度较好,公用经费控制率为100%(日常公用经费决算数5.23万元/日常公用经费调整预算数5.23万元);效率性方面,20xx年计划安排审计(调查)项目13个,完成审计(调查)项目13个,针对重大政策措施跟踪、区级预算执行和其他财政收支情况、领导干部任期经济责任、民生保障等重点方面进行审计。

  (2)重点工作完成情况。今年本单位完成审计(调查)项目13个,审计查出管理不规范金额5899万元,违规金额84万元,其中审计期间整改金额72万元,被审计单位制定整改措施43项,出具审计报告13份,审计提出建议共37条,较好履行了审计监督职责。

  (3)部门重点项目支出绩效情况。20xx年度项目经费共有三个,支出情况为:审计业务经费11.35万元、审计购买服务经费59.22万元,项目经费主要用于开展审计项目的费用支出。确保了审计计划按期完成,发挥了审计监督职能,促进依法行政工作。

  (三)部门整体支出绩效管理存在问题

  1.由于上级临时安排项目难以估算,项目预算编制难度较大,对绩效管理有一定的影响。

  2.预算绩效管理具有专业性和复杂性,工作人员业务水平有待提升,预算绩效管理工作有待加强。

  (四)改进措施

  1.充分与上级沟通,力争科学安排审计项目,做好预算编制,积极加强绩效管理。

  2.加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训,提升工作人员绩效管理工作水平。

  四、其他自评情况

  无。

绩效自评报告2

  根据《河池市直财政专项支出绩效评价管理暂行办法的通知》要求,结合我市20xx耕地质量定点监测项目工作进展实际情况,现将20xx年河池市耕地质量定点监测项目实施情况自评如下:

  一、项目基本概况

  (一)项目概况

  1.立项背景

  (1)立项必要性

  通过对耕地质量进行定点、定位的动态监测,准确掌握全市农业投入和种植制度对耕地地力的影响,评估耕地土壤的承载能力,摸清耕地土壤各种元素的丰缺状况,为开展科学施肥,有针对性地进行农作物布局和品种、农业结构的调整,保护耕地质量,实现农业生产可持续发展提供科学依据。

  (2)立项依据

  根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西耕地保护责任目标考核办法)的通知》(桂政办发〔20xx〕57号)文件要求,耕地质量保护与提升工作是耕地保护责任目标绩效考核内容之一。

  2.项目实施情况

  (1)立项时间

  项目于20xx年1月申报立项。

  (2)项目完成情况

  项目实施主要对11个市级监测点(续建)进行定点、动态监测。已采集土壤样品11个,建立11个田间试验点,下一步将根据化验数据及田间观测数据汇编监测点监测报告11份,并依据监测结果组织专家组进行研究,提出了我市耕地质量改良培肥具体措施。

  3.经费来源和使用情况

  (1)经费来源。项目经费来源于市本级20xx年部门预算,预收经费9万元。

  (2)经费使用情况。我单位于20xx年下半年将监测点建设经费下发至11个县(区)农业农村局,各县(区)按项目实施方案要求使用资金,实行专款专用。

  (二)项目绩效目标

  完成11个市级耕地质量监测点定点、动态监测。

  二、项目绩效评价工作情况

  经对照绩效考评指标要求,认真查阅监测点建设工作方案、土壤化验结果及田间试验观测记录等资料,20xx年11个市级耕地质量监测点建设工作正正常开展,待土壤样品化验结果出来后组织编制耕地质量监测报告。

  三、绩效分析及评价结论

  (一)投入

  11个耕地质量监测点经费已按时下拨至各建设单位,保障监测工作顺利进行。经费投入满分100分,自评分100分。

  (二)过程

  严格按照国家耕地质量监测点建设规程开展工作,满分100分,自评分100分。

  (三)产出

  项目实施共采集土壤样品11个、化验132项次,建立11个田间试验点,进行田间试验观测55次。并根据化验数据及田间观测数据汇编监测点监测报告11份,根据监测结果组织专家组进行研究,提出了我市耕地质量改良培肥具体措施。满分100分,自评分100分。

  (四)效果

  1、社会效益指标。通过对土壤理化性状和生产能力进行动态监测,分析作物产量与土壤养分消长规律,科学制定施肥措施、有效保护与提升耕地质量水平,为我市实施农业可持续发展提供有力支撑,监测点范围内配方施肥覆盖率达100%。

  2、生态效益指标。根据监测结果指导农民科学施肥,合理利用耕地,监测点秸秆还田率达100%。

  3、可持续影响力。通过进一步加强全市耕地质量监测,更大范围内带动县级建立耕地质量监测点工作,加快我市耕地质量动态监测,逐步健全我市耕地质量监测网络。

  4、社会公众或服务对象满意度。通过进行宣传、培训,对监测区域耕地提出具体改良培肥措施,农业综合生产能力明显提升,耕地质量得到明显改善,农业增产与农民增收显著,社会公众对项目实施的满意度很高。

  (五)评价结果和评价结论

  全市已完成11个耕地质量监测点建设任务,自评总分为100分,评价等级优秀。

  四、经验总结、存在问题及意见建议

  (一)经验总结

  1、政府高度重视,任务按期完成

  为确保我市耕地质量建设工作的连续性和有效性,全面贯彻落实自治区耕地质量长期定位监测工作,河池市人民政府和市农业农村局高度重视耕地质量监测工作,并列为年度绩效考核的一项重要内容。20xx年4月19日河池市农业农村局办公室印发了《20xx年河池市耕地质量监测点建设实施方案》,全市继续保持建设11个市级耕地质量监测点,其中水田监测点8个,旱地3个。各县(市、区)农业局对此项工作高度重视,并指定县级土肥站按《方案》要求,实行定人、定责,按时、按质地完成了监测点建设及土壤改良培肥任务。

  2、落实专项经费,确保工作开展

  耕地质量建设是农业基础工程的一项长期工作,落实专项经费是做好监测工作的重要前提。经费投入主要用于农户种植作物的赔产费、田间试验费、取土化验费、监测记载交通费等。为切实做好该项工作,我局及时将监测经费下达到各县(区)农业农村局,并实行专款专用,为按时、按质、按量完成监测工作奠定了基础。此外,针对各县(区)土壤障碍因子,指导各县发展冬种绿肥,增施有机肥,推广秸秆还田、科学施肥,提高培肥的针对性和科学性,既改良土壤,又培肥地力,增收效果显著。

  3、抓好监测记载,严格土壤化验

  为确保监测点资料的'准确性及科学性,按照耕地质量监测在技术规程,重点抓好以下几点工作:一是认真做好监测点的田间观测记载、严格取样送检,并根据监测结果进行总结分析。二是开展田间试验示范,对比分析空白区和对照区施肥情况和产量情况,提出合理施肥建议。

  4、分析障碍因子,提出改良对策

  为利用监测资指导面上农业生产,各县(区)土肥站根据历年的监测资料进行障碍因子分析,分别总结和提出了本地切实可行的改良培肥措施,为指导农民科学培肥地力,促进农业增产提供了重要依据。

  5、及时整理资料,严格归档管理

  建立耕地质量监测数据库和档案制度,是一项长期的工作任务。为此,我们要求各县(区)土肥站做好每个监测点的原始资料归档,市级土肥站负责保管各县上报的档案资料,并建有年度专柜档案盒保存,为今后各级政府提供准确的耕地质量建设预警报告,为指导农民科学施肥、改良土壤提供重要参考。

  (二)存在问题

  1、监测点数量偏少,代表的耕地面积较小,不能充分反映全市耕地质量状况。

  2、部分县(区)工作经费未列入同级财政预算,监测工作的连续性不够稳定。

  3、基层农技人员少,项目工作推进压力大。

  (三)意见建议

  为保障我市耕地质量安全,提高耕地质量水平,需增加建设耕地质量监测点数量,覆盖更多耕地土壤种类,以便全面掌握全市耕地质量状况及提出有效的耕地改良培肥措施,建议市、县级财政部门把耕地质量监测点项目列入长期性财政预算支出项目,并加大资金投入力度,每个监测点保障经费达1万元以上,以确保市、县耕地质量监测点高质量完成。

绩效自评报告3

  根据《省财政厅关于省级预算部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》(黔财绩〔20xx〕3号)要求,我局对20xx年度项目支出绩效目标完成情况进行了自评,针对绩效自评过程中发现的问题,我局积极采取措施进行整改,现将整改情况报告如下:

  一、绩效自评情况

  20xx年年初我局共对20xx年度12个二级项目开展了绩效自评工作,自评覆盖率为100%。经自评,我局20xx年度纳入绩效目标管理的12个二级项目中,绩效自评得分均在90(含)—100分,自评结果均为“优”。

  二、绩效自评存在问题

  通过绩效自评,发现我院预算管理存在的主要问题为:

  (一)资金管理方面

  20xx年我局省本级全年预算数为10,507.15万元,实际执行预算数为8,288.79万元,预算执行率78.89%,我局省本级预算资金执行率有待加强。问题产生的主要原因:一是因工作计划

  变动等多方面原因,部分项目产生了结余资金。如,世行项目还贷资金项目年初预算安排4,541万元,根据省财政厅外经处下达利息偿还贷款,实际支付利息2,976.95万元。二是受新冠肺炎疫情影响,培训类、调研类项目开展比预计有所减少。

  (二)项目管理方面

  20xx年我局个别项目部分工作未能如期完成。问题产生的主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响,培训类和课题调研项目未能按照计划开展。如“调研课题”≥9个,实际开展7个课题。二是因工作计划及不确定因素影响,个别项目指标未完成,如“脱贫攻坚表彰奖励活动”≥106人,根据省委省政府工作安排,将该工作推迟到20xx年开展,故20xx年未开展脱贫攻坚表彰奖励活动。

  (三)绩效管理方面

  虽然我局实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高,但是依然存在一些不足,特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。如,信息化建设运维经费项目,在设置成本指标时,未按照预算批复金额设置,仅设置了电子政务外网、门户网站、移动政务相关运维费≤17.60万元,未全面覆盖项目批复的所有建设项目。

  三、整改措施及落实情况

  针对自评发现问题,我局积极采取措施,进一步优化项目支出绩效管理:

  (一)资金管理方面

  加强预算编制准确性,提高资金执行效率。我局在编制20xx年度项目支出预算时,充分借鉴以往经验,进一步完善、细化预算科目,强化预算编制的`准确性、科学性;同时,20xx年预算执行过程中,加强日常财务管理,督促指导、及时下发工作提示提醒各资金使用处、中心加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。

  (二)项目管理方面

  加快预算执行过程管理,强化预算绩效监控。平时的绩效运行监控工作中,发现部分二级项目因疫情影响、财政未批复资金、工作计划调整等,导致部分项目绩效目标及指标无法完成的,本着实事求是的原则,及时按程序向财政厅申请了调整。

  (三)绩效管理方面

  加强绩效管理,提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议,对预算绩效管理工作进行安排部署。二是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训,强化预算绩效管理意识,提高人员绩效管理水平。三是对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

绩效自评报告4

  一、绩效工作开展情况

  (一)20xx年2月1日,我局下发了《贵州省体育局关于开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》,要求相关部门和单位做好绩效自评工作,并按《通知》要求在系统中进行报送;

  (二)我局通过购买服务的方式,聘请第三方服务机构于20xx年2月25日至20xx年3月25日对我局重点预算项目进行绩效评价。

  二、绩效评价情况

  20xx年我局重点预算项目绩效评价得分为90.74,绩效评价等级为优。20xx年度重点预算项目促进了我省群众体育、竞技体育,以及体育产业等事业的发展。

  1、群众体育坚持以“发展体育运动,增强人民体质”为根本任务,认真落实体育强国纲要和全民健身国家战略。“十三五”确定的常住人口人均体育场地面积、农民体育健身工程、全民健身路径工程圆满完成。一是着力推进全民健身场地设施建设。争取中央和省级资金5890万元,实施15个县级老年体育活动中心、72个乡镇级和813个行政村级农体工程建设,实现全省乡镇、行政村农体工程全覆盖。二是有序推动公共体育场馆开放。争取中央资金5877万元,支持全省54个大型、57个中小型体育场馆免费低收费开放。积极推进体育健身消费券惠民工程,发放体育消费券3000万元,指导市州、县164个体育场馆加入“百日促消费·体育在行动”,进一步激发群众参与体育锻炼的热情,引导群众养成健身消费习惯,开展城市社区“百姓健身房”示范试点工作。三是大力开展线上线下全民健身赛事活动。积极探索疫情防控常态下体育赛事新模式,充分依托贵州省全民健身公共服务平台,先后推出健身气功太极拳、三八妇女节、老年人健身系列活动、“打赢歼灭战·同步奔小康”等36类线上线下赛事活动,超过34万人参与,其中“打赢歼灭战·同步奔小康”公益徒步活动举办50天内吸引了16万余名省内外徒步爱好者共2500多万人次参与,赛事活动被4000多家媒体报道转载,阅读量达890万人次;举办线上“多彩贵州”自行车联赛10站,配合省文化和旅游厅、团省委广泛开展了“重走长征路”系列活动5站。四是着力优化全民健身组织网络。建立社体指导员服务规范程序,探索社体指导员保障奖励机制,全年共培训国家级、一级社体指导员4000余人;联合省总工会命名首批10家单位作为“贵州省职工群众体育健身示范基地”;完成第五次国民体质监测和全民健身活动状况调查工作。五是着力推进全民健身智慧化发展。充分运用5G、物联网、云计算、人工智能等新技术,打造集场馆预订、赛事预约、健身指导、体质监测、运动技能、运动康复、体旅消费等为一体的全民健身公共服务大数据平台,为群众健身提供全方位数字服务。鼓励社会力量建设智慧健身馆,发展智慧健身。依托现有资源,提升智慧化全民健身公共服务能力,努力建好贵州省体育大数据平台。六是着力推进全民健身顶层设计。对照“十三五”目标任务,初步拟制贵州省全民健身实施计划的评估报告。提前安排调研,推动新周期《全民健身实施计划》编制工作。同时,积极开展全民运动健身模范市、全民运动健身模范县创建工作。

  2、竞技体育坚持以“奥运争光计划”为引领,全力抓好奥运会、亚运会、全运会训练备战工作。超额完成了“十三五”制定的亚运会、全运会目标任务。一是全力抓好十四届全国冬运会和第十四届全运会备战工作。首次组团参加十四届全国冬运会,并在前期比赛中收获2银1铜,实现贵州在全国冬季运动会上奖牌零突破。成立第十四届全运会备战工作领导小组,制定工作方案,明确工作职责,召开备战工作会议,统筹推进备战工作,20xx年,我省在逐步恢复举办的全国年度比赛中获得16金15银44铜。恶补运动队体能短板,组织全省223名优秀运动员开展体能大比武,贵州8名运动员参加冬季项目国家集训队体能大比武,成绩显著,获得了总局主要领导点名表扬。二是积极推进贵州体育高等专科学校(贵州省体育运动学校)建设,完善高水平竞技体育后备人才培养体系。项目已完成可行性研究报告及节能评估报告的编制工作。三是推进省十一运会筹备工作。按照“早谋划、早部署、早启动”的工作思路,印发了《贵州省第十一届运动会竞技体育组竞赛规程总则(草案)》,为各市(州)备战参赛提供了指导;建立了省十一运会筹备工作机构,确保筹办工作稳步推进。四是抓好反兴奋剂工作。建立反兴奋剂工作领导机构,健全反兴奋剂风险防控机制;召开全省反兴奋剂工作会议,组织全省反兴奋剂工作培训,树牢反兴奋剂工作意识。五是抓后备人才培养。举办了22个项目全省青少年锦标赛,吸引了4430名运动员参赛,组建选材组选拔优苗,进一步充实了后备人才储备库,赛事期间确保了疫情安全防控。

  3、青少年体育坚持以持续推进体教融合为目标,不断加强青少年体育后备人才培养体系建设,全面完善青少年体育组织建设。一是持续推进体教融合工作。与省教育厅共同打造青少年学生赛事活动品牌,本年度联合举办全省青少年冬季阳光体育大会、校园体操大赛、大学生篮球赛暨CUBA选拔赛、体传校篮、排球比赛等赛事活动;与贵州师范学院签订战略合作协议,共同培养师范体育人才,共同开展体育方向科研攻关和理论创新;与高校体育院系组建“青少年体育实训基地工作办公室”,面向高校学生积极开展青少年体育人力资源培训,培育培养专业体育志愿者、竞赛组织人员、裁判员、教练员等。二是不断加强青少年后备人才培养体系建设。在省体校设立“青少年体育工作办公室”,研究制定《贵州省优秀体育后备人才基地工作方案(草案)》,并就20xx-2025年周期省优秀体育后备人才基地认定工作进行充分调研,为新周期竞技体育后备人才培养打好基础。三是全面完善青少年体育组织建设。根据《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》文件精神和总局领导贵州专题调研指导意见,积极筹建省级青少年体育联合会,并成立青少年体育俱乐部、体育传统项目学校、体育运动学校等分会,与省学生体育协会建立工作机制,共同推进体教融合工作。

  4、体育产业坚持以体育健身产业市场化发展为方向,努力推动体育产业自我“造血”功能。“十三五”超额完成了体育彩票销售、圆满完成了“3个100工程”的目标任务。一是加快推进全国体育旅游示范区创建工作。指导市州开展体育旅游示范区创建,举办了第二期贵州省创建全国体育旅游示范区培训班,深入解读《贵州省全国体育旅游示范区总体规划》《省人民政府办公厅关于贵州省创建全国体育旅游示范区的意见》;启动完成了9个生态体育公园建设,5个汽车露营基地建设。二是促进体育旅游深度融合发展。加强与省文旅厅合作,共同推进景区体育旅游示范基地、城镇体育旅游示范基地和体育特色小镇建设、体育旅游精品线路创建,发布62条体育旅游精品线路。其中3条线路入选国家体育总局和文旅部发布的“20xx年春节黄金周体育旅游精品线路”和“20xx年国庆黄金周体育旅游精品线路”;15个项目入选国家体育总局体育文化发展中心发布的“中国体育旅游精品项目”。三是积极支持各地举办和打造各类品牌赛事。全年安排资金2000余万元,支持各地举办了“多彩贵州”“奔跑贵州”“全景贵州”“翱翔贵州”等自主IP赛事,中国凉都六盘水“山地英雄会”、乌蒙大草原超100公里测试赛,20xx年中国网球巡回赛职业级CTA1000贵阳站,以及贵阳、六盘水线上马拉松,极大地拉动了我省体育消费增长。四是制定了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》等政策性文件,拟定贵州省创新服务十大工程大旅游、大健康创新发展工程专项行动方案。五是指导遵义市申报并获批全国体育消费城市试点,积极开展省规模以上体育服务业企业运行情况常态化调度,推动体育消费有序恢复。六是与多彩贵州网签订战略合作协议,围绕“体育+全媒体”模式整合社会各方资源与力量,全力推动体育事业与新媒体、互联网、大数据深度融合发展。七是截至12月31日,全省体育彩票销售完成44.26亿元,市场份额69.4%,筹集体育彩票公益金12.63亿元(中央彩票公益金6.19亿元,省级公益金6.44亿元)。

  5、脱贫攻坚坚持以发挥体育的特有优势为着力点,推动体育工作与扶贫工作深度融合。帮扶的安龙县于20xx年精彩出列,5个帮扶村人均可支配收入达到8000余元。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,在贫困地区因地制宜引进体育赛事、发展体育产业、援建基础设施、开展大众健身等助力脱贫攻坚和乡村振兴。20xx年,累计投入资金1428万元,支持44个易地扶贫搬迁安置点体育设施建设;支持帮扶点安龙县笃山镇200万元进一步完善公共体育服务设施,帮助解决冲刺阶段存在的群众反映的突出问题,持续巩固脱贫成果。在贫困地区开展形式多样的公益捐赠活动、线上赛事活动,进一步丰富了当地群众精神文化生活。

  6、体育改革坚持以创新为动力,促进体育事业持续健康发展。一是持续创新体育文化建设。强力推动与贵州广播电视台、贵州日报等主流媒体和新媒体的深度合作,共同打造《动感贵州》《天眼》《贵州体育报》等栏目和刊物。二是持续深化体育领域“放管服”改革。拟定了《20xx年贵州省体育局全面深化改革综述》,助力贵州体育旅游示范区创建工作。三是稳步推进体育改革创新发展。推进24个体育行业协会脱钩改革工作,完成26家协会资产审计。党务公开、党风廉政、体育法制、体育人才、体育科技、体育教育、统一战线、群团工作、离退休、内部管理等各项基础性保障工作均稳步推进、成效显著。此外,在深入基层调研的基础上,积极开展《贵州省“十三五”体育发展规划》评估和编制了《贵州省“十四五”体育发展规划(征求意见稿)》。

  虽然取得了较好的效果,但项目实施过程中尚有不足之处,一方面在项目资金编制预算时,精细化程度不够,不便于资金执行;第二方面部分项目受新冠状病毒疫情影响,进度相对滞后。

  三、存在的问题

  (一)绩效管理方面

  在预算绩效管理方面存在以下问题:一是部分项目填报的绩效目标较为笼统,未根据项目或单位的目标进行汇总整理,与实际工作内容相关性的描述不够准确;二是部分项目填报的绩效指标不是很合理也不太全面,没有根据项目内容仔细考量,甚至部分项目指标值设置有缺失。

  (二)管理制度方面

  一方面是管理制度不够完善,需要进一步细化明确;另一方面在管理制度的.执行上,还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。

  (三)项目管理方面

  项目管理方面存在个别项目管理单位对项目全生命周期的管理不是很到位,从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨,加上疫情的影响,致使项目实施进度缓慢。

  (四)资金使用方面

  在资金使用方面,存在个别项目资金预算精细化程度不够,项目前期评审较为粗放,以及个别项目投资较大,配套资金很难到位,致使项目实施缓慢,资金使用效益不高。

  四、整改措施及情况

  (一)绩效管理方面

  1、整改措施:针对预算绩效管理方面存在的问题,我局将进一步梳理专项绩效目标及指标体系,按照资金的总体规划,明确总体目标与分年度目标的关系,完善绩效目标设置。

  2、整改情况:已完善项目绩效指标体系,在指标体系框架下指导各项目单位合理设置绩效目标。

  (二)政策制度方面

  1、整改措施:针对政策制度管理方面存在的问题,进一步完善制度建设,通过制度要求项目主管部门按照制度加强管理,提高制度执行的有效性。

  2、整改情况:我局已重新梳理《绩效管理办法》和《实施细则》,按照我局绩效管理办法和实施细则,各项目单位加强绩效管理。

  (三)项目管理方面

  1、整改措施:在以后项目管理方面,我局将进一步督促项目管理部门和单位对项目全生命周期加强管理,及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评,便于发现问题并予以纠正。

  2、整改情况:按照我局绩效管理办法和实施细则,进一步督促各环节做好绩效管理工作。

  (四)资金使用方面

  1、整改措施:在以后项目资金使用方面,我局将进一步加强项目申报审核,督促项目管理部门对资金使用的监管,提高项目资金的使用效益。

  2、整改情况:按照我局绩效管理办法和实施细则,进一步督促资金使用各环节提高资金使用效益。

绩效自评报告5

  本人自20xx年7月21日入职某公司,担任总务部经理,至20xx年8月21日共计31天,现将第1个月绩效以业绩、能力、态度3要素自评如下:

  一、业绩

  1、通过张贴招聘启事和网络招聘相结合的办法,自7月27日至今,已接待来公司现场应聘者人数超过300人次,电话来访超过500人次,登记在册人数150余人,在网上接收查阅电子简历60余份,已安排上岗学徒或计件人数为70余人,极大满足公司生产发展需要;

  2、为解公司管理现状,自行设计《企业管理现状调查问卷》,于7月24日开展问卷调查,及时做好调查结果统计与分析,并反馈给员工;统计公司现有工作人员人数与岗位设置;修改了《公司简介》、《劳动合同》、《安全生产守则》、《员工手册》、《新员工入职流程》、《关于进行返工、返修的工作人员计时工资计算方法》、《团体意外伤害保险管理办法》等一些常用规章制度与方法;

  3、为促进公司管理现代化,建立健全科学、规范的管理制度,使公司各部门、各生产线的工作有新思路和新局面,激励员工奋发向上,以提高工作效率和质量,特编制《企业文化框架》,并提出X绩效考核模式应用于我公司绩效考核的设想,设计了《绩效考核体系设计初稿》和《薪酬管理体系设计初稿》;

  4、编制并执行《学徒工管理办法》,形成一套完整的学徒工管理体系,思路清晰,强化对学徒工的管理,要求带薪学徒工必须与公司签订协议,将晨会制度贯彻执行,通过晨会每天对学徒工进行上岗前安全教育和思想教育,在控制其流动性和学习效率方面效果显著;并开展周考核与月考核,按照规定流程评定等级安排上岗;

  5、按要求执行和协助相关部门的`工作情况:编写通知通告启事等文件共13份次;编制了《应聘人员登记表》、《计时人员缺勤情况登记表》、《学徒工考勤表》、《工伤人员报案登记表》、《辞职人员登记表》等多份记录表并及时登记备案。

  根据以上主要职能履行情况,对自己的业绩自评为88分,权重60%,业绩得分52.8分。

  二、能力

  1、专业技能:作为一名人力资源管理专业的硕士研究生,具备良好的理论基础,通过在企业管理实践中的磨合,能很快进入角色并高效完成本职工作,认为自己后劲足发展潜力大;

  2、工作能力:勇于创新,善于运用先进的理论与方法来评估判断分析与解决问题;

  3、工作效率:办事速度快,质量好,效率高,能出色完成上级交办的任务和协助同级工作;

  4、沟通能力:善于交际,乐于助人,与同事相处十分融洽,各方面关系处理得当。

  根据以上表现,对自己的能力自评成绩为92分,权重20%,能力得分18.4分。

  三、态度

  1、出勤情况:全勤。此月共31天,仅休假1天,出勤30天,未出现过任何迟到早退情况;

  2、责任心:具有较高的归属感,工作认真负责,尽心尽力,维护公司利益,节约成本;

  3、进取心:积极进取,从不自满,尽最大努力与能力提升个人价值与能力;

  4、意识:奉献意识、服务意识、自律意识、质量效能意识较强。

  根据以上表现,对自己的态度自评成绩为95分,权重20%,态度得分19分。

  综合以上3要素得分,绩效自评成绩为:业绩52.8分+能力18.4分+态度19分=90.2分。等级为优秀,绩效系数为1.1。

  不足之处:

  1、缺乏产品生产工序现场实践经验,对生产流程知之甚少;

  2、对应聘人员面试技巧方面经验不足,影响招聘人员质量,致使人员流动性较大;

  3、在处理问题上对上级依赖性较大,谨小慎微;在管理风格上偏柔和,缺乏刚性。

绩效自评报告6

  一、部门预决算情况

  根据我局年度工作计划和工作实际,20xx年竞技体育比赛经费合计100万元,其中:

  (一)市本级划拨经费51万元、实际开支42.8万元、结余8.2万元。

  1、市少儿游泳达标赛3.5万元

  2、市小学生网球联赛3.4万元

  3、市小学生乒乓球联赛4.3万元

  4、市小学生羽毛球联赛规4.7万元

  5、市中学生乒乓球联赛3万元

  6、市中学生羽毛球联赛3.8万元

  7、市田径锦标赛暨中小学生田径联10.9万元

  8、市中小学生游泳锦标赛6.6万元

  (二)下拨各县(市)区文体局及教育局经费49万元。

  1、市少年儿童举重锦标赛5.5万元

  2、市小学生武术套路锦标赛6.5万元

  3、市少年儿童击剑锦标赛2.5万元

  4、市中小学生田径运动会8万元

  5、市少年儿童射箭锦标赛5.2万元

  6、其他开支21.3万元

  二、整体支出绩效评价分析

  (一)绩效评价结论

  项目绩效评价得分99.18分,等级为优秀。

  本项目年初共制定6个绩效目标,分别为:

  1、投入-实效目标-目标完成率100%

  2、投入-成本目标-预算执行率100%;

  3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场;

  4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场;

  5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场;

  6、效益-社会效益-参赛运动员20xx人;

  20xx年产出和效益目标均已完成,投入-成本目标-预算执行率未完成。具体为:

  1、投入-实效目标-完成率100%,已完成

  2、投入-成本目标-预算执行率91.8%,未完成;

  3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场,已完成;

  4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场,已完成;

  5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场,已完成;

  6、效益-社会效益-参赛运动员3754人次,已完成;

  (三)年度预算执行中的问题和建议

  1、存在问题:相关经费有限,中小学生比赛安保、医疗经费不足,宣传方面有所受限。

  2、改进建议:加大经费扶持力度,与公安、卫生、宣传部门进一步对接,提高安保、医疗、宣传工作力度。

  三、其他需要说明的情况

  20xx年我市举办中小学生比赛14场,参赛运动员教练员3754人次,对提高筛选输送体育苗子起到了良好的.效果。

绩效自评报告7

  一、项目概况

  为推动我市水污染防治在“十四五”时期继续保持向好趋势及完成上级考核目标任务和20xx年全市生态环境保护重点工作,20xx年度市级环境保护专项资金共2470.66万元,分为3个二级项目,江门市流域环保巡查补助经费主要用于全市范围内各镇(街)的镇级环保巡查队伍建设补助,污染防治整治资金主要用于大气污染防治、土壤污染防治、固体废物污染防治、生态环境执法及应急4个方面,环境监管能力建设资金主要用于生态环境保护规划及方案编制、生态文明示范创建、排污许可管理、环保监控设施通讯及运维、仪器设备购置、核应急前沿指挥所运维保障、其他重点工作7个方面。

  二、项目组织实施情况

  (一)投入。

  20xx年度市级环境保护专项资金共2470.66万元,支持42个项目,其中:江门市流域环保巡查补助经费906.66万元(7个项目)、污染防治资金946万元(17个项目)、环境监管能力建设资金618万元(18个项目)。

  截至20xx年12月31日,市级环境保护专项资金共支出2452.53万元,预算执行率为99.27%,其中:江门市流域环保巡查补助经费906.66万元,执行率100%;污染防治资金935.5万元,执行率98.89%;环境监管能力建设资金610.37万元,执行率98.77%。

  (二)过程。

  按照《关于印发〈江门市级环境保护专项资金管理细则(试行)的通知〉》(江环〔20xx〕51号)第十二条“专项资金实行项目制分配,市生态环境部门通过公开征集、专家评审、集体决策、公开公示等程序分配”的要求,市生态环境局于20xx年8月发布《关于组织申报20xx年江门市级环保专项资金项目的通知》(江环函〔20xx〕240号),布置各县(市、区)和市直有关单位认真梳理储备项目并开展项目入库工作;20xx年9月-20xx年2月,多次召开项目入库评审会,对申报项目进行专家评审和项目复核。20xx年4月,结合20xx年全市生态环境保护重点工作任务及生态环境项目申报入库情况,拟定了20xx年度市级环境保护专项资金分配方案,经局党组会议审议通过,按规定进行公示,报市政府同意后,由市财政局下达资金。

  为加快专项资金支出进度,确保资金支出安全、专款专用,我局制定专项资金使用进度计划,按计划督促、推动资金支出,建立每月调度和通报资金情况制度,及时协调解决资金支出进度慢的问题。落实好资金预算执行和绩效目标 “双监控”监控机制,形成闭环管理。我局于20xx年9月组织专门工作组到各县(市、区)开展专项资金现场督导工作,要求各县(市、区)规范资金使用和支出管理,严格把好资金管理关。

  三、项目绩效情况

  (一)江门市流域环保巡查补助经费

  安排资金906.66万元,共实施7个项目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。建立全市73个镇级环保巡查队伍巡查机制,其中蓬江区6个镇(街)、江海区3个镇(街)、新会区11个镇(街)、台山市17个镇(街)、开平市15个镇(街)、鹤山市10个镇(街)、恩平市11个镇(街),每个镇街环保巡查队伍的人数均不少于10人,每个队伍巡查天数均不少于240天,提高环保巡查队伍发现问题和处理问题能力,完善巡查制度建设。

  (二)大气污染防治资金

  安排资金296万元,共实施4个项目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。

  1、重点区域大气污染源深入摸排和管控项目报告编制,建立环境空气质量国控子点周边1km,3km和5km范围内的大气污染源“画像”6份、大气污染源重点监管单位名单、大气污染源管控问题与改进提升措施清单,形成重点区域大气污染源清单与管控项目报告1份。通过建立大气环境的基础数据,为强化重点区域污染源管控提供数据支撑。

  2、江门市臭氧、PM2.5协同控制技术指导服务项目,编制江门市臭氧、PM2.5协同控制技术指导服务项目报告一份,开展江门市臭氧污染来源分析,指导江门市深入开展臭氧、PM2.5协同控制,强化污染天气应对措施,促进环境空气质量持续改善。

  3、江门市20xx年油气回收系统监督检查检测项目,委托华测检测认证集团股份有限公司根据标准《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-20xx)《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-20xx),开展全市区域范围的加油站、储油库排放监督性抽检,抽检企业133家,并出具检查报告133份。通过加强全市加油站、储油库监督性抽检,提高油气回收设备正常运行率,减少VOCs排放。

  4、江门市重点区域无人机航飞影像采集服务项目,完成江门市重点区域数据采集及高分辨率影像图2套。利用无人机航拍技术,对江门市国控子站周边5公里范围、滨江新区华盛路沿路一带等重点区域进行影像数据采集,生成江门市重点区域高分辨影像图,摸清重点区扬尘污染源现状,强化扬尘源监控力度,减少扬尘污染对江门市空气质量影响,为江门市大气污染防治提供有力的数据支撑。

  (三)土壤污染防治资金

  安排资金155万元,共实施2个项目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。

  1、20xx年江门市重点监管企业周边土壤环境监测项目,完成我市14家重点监管企业周边土壤监测,出具14份检测报告,基本掌握重点监管地块周边土壤环境现状,为实施有效的`土壤污染防治风险管控,逐步建立土壤污染防治体系奠定基础。

  2、江门市20xx年建设用地土壤污染状况调查报告评审项目,完成40份土壤污染状况调查报告评审工作,出具40份技术意见,对存在土壤污染风险的建设用地地块,以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的土壤污染状况调查报告把好质量关,有效防范人居环境风险。

  (四)固体废物污染防治资金

  安排资金335万元,共实施3个项目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。

  1、江门市固体废物远程执法系统建设项目,开发建设江门市固体废物远程执法系统一套,并完成验收。进一步提高我市固体废物监管信息化、智能化水平,也是推进我市“无废城市”建设的重要举措。对我市涉危险废物企业按照风险程度进行分级分类监管,实现不见面(远程)执法、在线实时上传数据、视频监控提醒以及执法数据全程可查可追溯等功能,大大提升执法效率。同时,与现有的江门市固体废物监管信息平台等系统无缝衔接,形成实时、有效的数据统一和上报机制。

  2、江门市废弃危险化学品等危险废物高、中风险企业安全评价审核项目,完成江门市废弃危险化学品等危险废物高风险企业安全评价审核152家、中风险企业安全评价审核507家,并出具审核报告。进一步压实高风险企业安全生产主体责任,落实高风险企业的危险废物产生、贮存、转移、处置等环节的安全风险防范措施,提升相关企业危险废物安全管理能力。

  3、江门市20xx年企业固体废物数据校核项目,对120家重点产废单位落实“工业固体废物申报登记(或排污许可管理)”、“危险废物管理计划备案”等情况,以及申报的危废固废产生、贮存、转移、处置数据等情况进行抽查校核,并出具报告。进一步压实固体废物产生企业污染治理主体责任,进一步掌握重点污染源的固体废物产生、贮存、转移、处置等状况,进一步完善数据库,为固体废物监管提供决策依据。

  (五)生态环境执法及应急

  安排资金160万元,共实施8个项目,截至20xx年12月31日,除了台山市、鹤山市污染源监督性监测项目由于项目还在实施期未完成,市本级及其他市(区)污染源监督性监测项目已完成,并完成项目年度绩效目标。

  委托第三方机构开展生态环境执法污染源监督性监测,出具监督性监测报告306份。进一步强化生态环境保护监管执法力度,完成常规化监督性监测任务、专项行动监测任务及涉环境污染犯罪相关监测取证任务。

  (六)环境监管能力建设资金

  安排资金618万元,共实施18个项目,截至20xx年12月31日,除了蓬江区、江海区环境监测站购置仪器设备项目尚在质保期,项目尾款未支付,其他项目已完成,并完成项目年度绩效目标。

  1、江门市水生态环境保护“十四五”规划编制、海洋生态环境保护“十四五”规划编制、土壤与地下水污染防治“十四五”规划编制项目,编制《江门市水生态环境保护“十四五”规划》《江门市海洋生态环境保护“十四五”规划》《江门市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》各1份。在“十四五”期间,提升我市水生态环境保护管理水平及水生态环境、海洋生态环境保护管理水平及海洋生态环境质量状况,提升我市土壤及地下水环境管理科学化、系统化、法治化、精细化、信息化水平,为江门市持续推进污染防治工作提供有力支撑。

  2、江门市潭江水功能区划调整可行性研究与溶解氧指标分析报告、江门市碳排放达峰实施方案编制、江门市辐射事故应急预案编制项目,编制《江门市潭江新会饮用渔业用水区水功能区划调整可行性研究报告》《江门市潭江牛湾断面溶解氧超标原因分析报告》《江门市碳排放达峰研究报告》《江门市碳排放达峰实施方案》《江门市辐射事故应急预案》各1份。

  3、江门市20xx年国家生态文明建设示范市创建工作项目,完成20xx年江门市生态文明示范市创建工作申报材料编制,编写江门市国家生态文明示范市创建工作报告1份、江门市国家生态文明示范市创建37个指标技术报告各1份、江门市国家生态文明示范市基本条件分析报告1份,为示范创建提供有力支撑,以创建生态文明建设示范市为抓手,协同推进生态环境高水平保护和经济高质量发展,建设美丽侨乡。

  4、20xx年排污许可管理技术支持服务项目,完成火电、造纸、污水处理及再生利用等10个重点行业1181家企业的排污许可证质量审核;完成火电、造纸、污水处理及再生利用等重点行业50家企业排污许可执行报告规范性审核。对核查出的质量问题,指导督促企业修改完善,提高我市排污许可证管理水平。

  5、20xx年重点污染源监控中心维护、监控中心通讯费、重点污染源自动监控数据采集传输仪运维项目,对污染源监控中心的核应急指挥中心会议系统、水质发布系统和监控机房进行维护服务,保证污染源监控中心的正常安全运行,确保监控中心设备正常运行,有助于生态环境局更好地履行环境监管职能;租用重点污染源在线监控系统光纤线路10条,开通使用物联网卡700张,保证污染源监控等系统数据安全传输;对213家企业重点污染源自动监控数据采集传输仪进行运维,使环境监管部门及时、准确、完整地掌握重点排污单位自动监控数据,保证自动监控数据作为排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、环保税征收和现场执法依据,实现对污染源在线监测仪器的实时监控。

  6、江门市生态环境监测机构监督检查工作服务项目,现场抽检10家生态环境监测机构的工作,并出具生态环境监测机构监督检查表,加强我市对环境监测机构(包括社会机构)的监管能力,提升生态环境检测数据的真实性、有效性。

  7、江门市20xx年生态环境统计工作服务项目,制作并发放环境统计宣传资料1000份;组织环境统计调查对象培训班(现场或视频培训)7场。通过完成上述宣传、培训与资料收集工作,为下一步的数据填报、审核及按时上报工作奠定有力的基础。

  8、江门市涉重金属环境状况检测项目,完成我市重点疑似涉含重金属污泥和污水引起的土壤和地下水重金属等污染情况监测项目5个,出具相关报告5份,及时了解和掌握我市污染地块土壤及地下水重金属污染状况,为重金属环境监管提供科学依据。

  9、20xx年专项资金管理工作经费,完成省级重点项目绩效评价报告1份,市级专项资金项目绩效评价报告1份,审计报告5份。绩效评价结果作为我市安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,对于加强和规范我市生态环境专项资金管理,提高资金使用效益具有重要意义;通过账务审计,对我局的经济行为进行监督检查,保证职责的有效履行,使财政资金发挥预期的效益。

  10、20xx年蓬江区、江海区环境监测站仪器设备购置项目,蓬江区环境监测站购置高锰酸盐指数机器人分析系统1台、立式高压蒸汽灭菌锅1台、实验室耗材(玻璃器皿、试剂等)等环境监测设备1批,完善和更新站内实验室仪器,提升日常监测能力;江海区环境监测站购置购置超纯水机1台、多参数分析仪1台、数显滴定仪2台、瓶口分液器2台、COD自动消解回流仪2台、颗粒物/大气综合采样器4台、实验室检测仪器1批,完善和更新站内实验室仪器,提升日常监测能力。

  11、台山市核应急前沿指挥所运维保障项目,核应急前沿指挥所运转经费,包括3名人员工资、水电费、网费等,确保指挥所正常运行,切实保障我市核应急值班、应急响应等工作。

  四、项目主要做法和经验

  建立定期调度机制,督促相关单位及各县(市、区)加快资金支出。组织有关机构和专家对专项资金的管理和使用情况进行检查、评估,开展绩效评价。

  五、项目自评结论及得分

  根据《项目支出绩效评价指标评分表》,项目自评得分为98分。项目决策论证充分,资金落实到位,按照实施进度有序推进,资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行。

绩效自评报告8

  根据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求,现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成

  泸定县经济信息和商务合作局属县政府工作部门,加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子,下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。

  (二)基本职能及主要工作

  根据三定方案,经济信息和商务合作局的职能和工作主要有以下几项:

  1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹,推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展,加强国际经济合作,优化精准招商、集群招商路径和方案,提升开放合作水平,提高招商引资质量,发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革,提高投资便利化水平。提升与发达地区商务和经济合作层次,推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务,完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。

  2.实施全县新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理(含成品油、盐业),拟订并组织实施工业(不含能源,下同)和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策,指导行业质量管理工作,指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

  3.监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。

  4.统筹推进全县信息化工作,组织实施相关政策,指导电子政务、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享;负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织、协调全县信息安全保障体系建设,参与处理网络与信息安全重大事件;负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

  (三)人员概况

  经济信息和商务合作局行政9人,事业3人,政府聘用人员8人,单位共在职20人,退休14人,

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元,其中:财政拨款收入831.27万元,占86.22%;其他收入132.91万元,占13.78%。

  20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元,其中:基本支出303.04万元,占20.7%;项目支出1160.26万元(其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金),占79.3%。

  (二)收入支出结构分析

  1.20xx年本年收入合计964.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入831.27万元,占86.22%;其他收入132.91万元,占13.78%;20xx年本年支出合计1463.3万元,其中:基本支出303.04万元,占20.7%;项目支出1160.26万元,占79.3%;

  2.20xx年收入支出与上年度对比

  20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元,减少44.44%,主要今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年对比减少1655.55万元,减少53.08%,减少原因是20xx年支出项目减少1652.25万元。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元,占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比,一般公共预算财政拨款减少1771.21万元,减少57.12%。主要变动原因是项目资金减少。

  4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元,完成预算99.87%。其中:

  (1)医疗卫生与计划生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元,完成预算100%。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):20xx年决算数为46.06万元,完成预算100%。

  (3)资源勘探信息等支出(类)制造业(款):20xx年决算数为370.09万元,完成预算99.79%,决算数小于预算数的.主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付;资源勘探信息等支出(类)工业与信息产业监管(款):20xx年决算数为225.48万元,完成预算99.79%;资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款):20xx年决算数为144.61万元,完成预算100%。

  (4)商业服务等支出(类)涉外发展服务支出(款):20xx年决算数为553.52万元,完成预算100%;其他商业服务等支出(类)其他商业服务等支出(款):20xx年决算数为400万元,完成预算100%;

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款):20xx年决算数为18.18万元,完成预算100%。

  (6)粮油物资储备支出(类)重要物质储备(款):20xx年决算数为350万元,完成预算100%。

  (7)其他支出(类)其他支出(款):20xx年决算数为112.14万元,完成预算100%。

  5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元,其中:人员经费248.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费40.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  6.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元,完成预算93.96%,决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少1.52万元,严格按照三公经费开支规定执行。

  (2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元,占52.76%;公务接待费支出决算11.17万元,占47.24%。具体情况如下:

  ①因公出国(境)经费支出0万元,完成预算%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。20xx年无出国人员。

  ②公务用车购置及运行维护费支出12.48万元,完成预算89.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元,上升161%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至20xx年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。

  公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  ③公务接待费支出11.17万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元,主要原因今年将招商引资接待纳入统计内,严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,268人次(不包括陪同人员),共计支出11.17万元,迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。

  ④年末结转和结余

  20xx年末结转7.73万元,一般共预算拨款结转1.73万元,占总结转22.38%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理

  包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。20xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制,均按相关要求严格执行预算范围内开支,并完成所有预定目标,年中人员调离本单位,及时进行了预算动态调整,全年无违规记录。

  (二)专项预算管理

  包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,按照省级的专项资金管理办法,实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况,合理规划、科学分配专项资金,项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标,无违规记录。

  (三)结果应用情况

  1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金,专项用于:电子商务进农村项目的宣传、群众的培训,产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。

  2.专项资金安排落实及到位情况

  (1)20xx年电子商务进农村示范项目:年初结转结余资金400万元,本年支出400万元。

  (2)涉外发展服务支出(元正食品奖励金),本年财政投入28.85万元,本年支出28.85万元。

  (3)商业流通事务专项资金,年初结转结余资金100万元,本年财政投,24.67万元,本年支出124.67万元。

  (4)支持中;小企业发展与管理支出,本年财政投入5.77万元,本年支出5.77万元。

  (5)工业和信息产业监管,本年财政投入114.7万元,本年支出112.97万元,年末结转结余1.73万元。

  (6)制造业:本年财政投入19万元,本年支出19万元。

  (7)重要物资储备,本年财政投入350万元,本年支出350万元。

  3.专项资金使用管理情况

  为确保项目顺利实施,我局加强了资金管理,专项资金严格按照财政规定,开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。

  4.部门开展绩效评价结果

  随着市场经济体制的完善,社会经济不断发展。近年来,财政资金投入加大,对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高,财务管理工作越来越重要,其中加强绩效评价就尤为重要,财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价,有助于加强财务管理,有利于政府管理,也有利于激发职工的工作积极性,同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发,分析了财务绩效评价存在的问题,并提出了合理的建议。

  5.存在的问题

  本单位严重缺乏专业财务人员,对财政相关规定和业务不够熟练。

  6.改进建议

  补充1名财务人员;一对财务人员定期进行培训,提高财务人员的业务能力。

绩效自评报告9

  一、部门概况

  (一)部门职能概述

  主要职能为组织实施各项统计专项调查,组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查,组织实施各项社情民意调查。

  (二)部门组织机构及人员情况

  1.机构情况。从决算单位构成看,统计局单位部门决算包括本级决算、普查办决算、经济调查队决算和民意调查中心决算。

  2.人员情况。20xx年统计局在职干部职工32人,离退休干部15人。在职干部年末新增2人。

  (三)年度重点工作计划

  1.配合普查办做好第七次全国人口普查数据汇总、资料开发利用和分析、普查数据公布等工作的经费保障;

  2.做好国家统计督察工作的后勤保障;

  3.建立政府采购内控制度,进一步规范物资和服务采购;

  4.加强对基层统计站规范化建设的支持;

  5.努力钻研业务,认真学习政策法规,确保资金的安全有效。

  (四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

  (1)20xx年度收入总额976.56万元,其中财政拨款收入966.56万元,占总收入的98.98%,其他收入10.00万元,占总收入的1.02%。

  (2)20xx年度支出总额976.56万元,按支出性质区分,基本支出568.62万元,占比58.23%,项目支出407.94万元,占比41.77%。

  二、部门整体支出资金管理及使用情况

  (一)基本支出

  1.实际整体收支情况。

  20xx年收入合计为976.56万元,支出合计为976.56万元,收支平衡。20xx年总收入支出为788.06万元,本年度增加了188.50万元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查经费纳入预算。

  20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出568.62万元,其中:人员经费561.15万元,占98.69%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.47万元,占1.31%,主要包括:工会经费和其他商品和服务支出等行政运行支出。

  2.“三公”经费总支出情况。

  20xx年三公经费预算为3.50万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费3.50万元。本年度我单位实际支出0.81万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.81万元,比预算节约2.69万元,比上年增加0.32万元,增长63.93%,增减变化的主要原因是接待外地政府调研。

  3.因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)情况。

  20xx年参加出国(境)团组0个,因公出国(境)费用零支出。购置新车0台。

  (二)项目支出

  1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

  20xx年度项目支出407.94万元(财政拨款397.94万元),资金到位率100%,其中商品和服务支出260.59万元、对个人和家庭的补助134.24万元、资本性支出3.11万元。

  2.项目资金实际使用情况分析

  20xx年度本单位项目支出407.94万元,主要用于一般公共服务(类)统计信息事物支出,其中:企业一套表联网直报和名录库建设经费5.00万元;统计服务决策调查与研究2.00万元;百强调研经费10.00万元;民意调查中心工作经费45.00万元;综合治理-市级重点工作专项10.44万元;乡镇联网直报经费2.50万元;非税收入征管经费及执收奖励资金0.09万元;重点企业联系服务工作经费6.8万元;小康监测工作经费10.00万元;统计工作专项经费73.80万元;专项统计业务经费10.00万元;第七次人口普查经费174.77万元;专项普查活动经费4.00万元;第四次经济普查经费5.45万元;统计抽样调查经费37.83万元;第一批资产清查专项经费0.27万元;20xx年度四上单位统计目标考核经费10.00万元。

  三、部门项目组织实施情况

  (一)项目组织情况分析

  我局坚持“依法治统”抓普查。普查工作责任重大、敏感度高,我们将严守普查工作纪律,严格按照《统计法》《经济普查条例》及普查工作方案等要求开展工作,切实提质量、防风险、保安全。加大统计执法力度,通过统计函询、统计检查、统计立案等方式,开展“双随机”检查,在普查的全过程加强监督问责,严肃查处普查中发现的违法违纪行为。加强内部控制与监督,形成以制度管理的良好机制。做好了第三轮工作组巡查、省统计局内部审计的配合和整改工作,得到巡查组和省统计局审计组的一致好评。

  (二)项目管理情况分析

  市统计局制定了项目管理相关制度,包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中,工作人员能严格执行制度的'相关规定,派专人负责督查,确保建设任务按时高效完成。

  四、资产管理情况

  我局资产按照资产管理信息化的要求,建立了规范的固定资产台账,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新。资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,落实相关资产管理人员和使用人员的职责。20xx年末资产总额104.06万元,负债总额4.68万元,净资产99.38万元,与上年相比,资产减少23.73万元,负债增加0.53万元,净资产减少24.26万元,资产与净资产减少主要是单位开展资产清查处置部分到期报废资产。

  五、部门整体支出绩效情况

  (一)单位总支出情况的绩效分析

  20xx年度支出总额976.56万元,其中基本支出568.62万元,基本支出保障了单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费;项目支出407.94万元,项目支出主要用于专项普查经费等资金项目,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费等支出。

  (二)单位项目资金绩效分析

  1.项目基本情况简介

  专项普查经费主要是了解我市“人口”发展变化情况的重大国情国力调查,制定下阶段积极发展规划和人口发展战略的依据。业务工作经费主要是搞好第七次全国人口普查、民意调查、统计报表报送,全面加强基层基础建设,切实提高统计服务水平,着力强化部门统计工作。

  2.项目资金使用及管理情况

  项目资金收入976.56万元,支出976.56万元,全部为财政资金,资金到位率100%,实际使用率100%。根据项目资金实际使用情况,对项目资金开展绩效自评,在资金使用上,我局严格执行项目资金管理制度,实行专款专用,无挪用项目资金问题。

  3.项目组织实施情况

  20xx年市统计局认真组织、加强协作,扎实开展各项统计调查工作。我局认真贯彻执行国家统计报表制度,积极开展农业、规模工业、新型工业化、固定资产投资、限额以上商贸业、劳动工资、城乡住户调查、高新、能源等多项统计调查,及时组织各类月报、季报、年报的编报工作。夯实基础、严格把关,努力提高统计数据质量。数据质量,是对统计数据的基本要求,也是统计工作的价值体现。我局充分认识提高统计数据质量的重要性,不断加大强化基础工作,多措并举确保统计数据质量。

  4.项目绩效情况

  20xx年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  5.综合评价情况及评价结论

  浏阳市统计局20xx年度项目资金绩效自评综合得分为98分,具体自评情况见附表。

  6.绩效评价结果应用建议

  绩效管理不只是财政支出方面,而是要从年初预算制定工作抓起,要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。

  7.主要经验及做法

  20xx年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  六、存在的主要问题

  年内存在预算追加的情况,影响了预算的控制与执行,预算编制的合理性还有待进一步提高。

  七、改进措施和有关建议

  强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,加强重点工作督查,对重点工作加强日常监管,开展专项督查及建立健全绩效问责机制,充分体现财政资金使用主体责任。

  八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

  市统计局认真贯彻落实中央“八项”规定要求,实行厉行节约常态化管理,严控“三公”经费开支。定期将经费收支、经费下拨、干部职工工资待遇等情况向领导汇报,与上年同期进行对比,让领导对全局财务情况心中有数。

绩效自评报告10

  一、项目概况

  (一)项目资金申报及批复情况

  20xx年3月,学院向四川省教育厅申报省级示范高职院校建设项目,6月9日参加了省教育厅组织的答辩,8月23日,四川省教育厅、财政厅《关于确定20xx年度?省级示范性高等职业院校建设计划?立项建设院校的通知》(川教函﹝20xx)498号)正式确定我院为省级示范性高等职业院校立项建设单位。四川省教育厅、财政厅于9月7日组织专家对我院示范《四川职业技术学院省级示范性高等职业院校建设方案》(以下简称《建设方案》)和《四川职业技术学院四川省示范性高等职业院校项目建设任务书》(以下简称《任务书》进行了评审,12月省教育厅、财政厅正式批准我院《建设方案》与《任务书》。示范建设过程中,根据专业建设的需要,按《四川职业技术学院省级示范性高等职业院校建设项目实施管理办法》规定的程序在省财政资金中增加了94万元的实验实训条件建设经费,同时调减了94万的课程与教学内容改革建设经费。

  (二)项目绩效目标

  1.项目目标:全面实现?四个创新,四个示范?的建设目标。即创新非中心城市省市共建高职院校?政、行、企、校?、?园院?合作办学的.体制机制,在办学体制机制改革方面示范;创新综合类高职院校专业建设的思路,在服务经济社会发展大局上示范;创新高职学生全面素质教育的内容、形式和手段,在全面提高育人质量上示范;创新终身教育社会服务体系,在提升社会服务能力上示范,逐步建成西部一流,全国著名,国际知名的综合类教学型高水平职业院校。

  2.项目实施进度

  根据四川省教育厅、四川省财政厅批准的《示范院校建设任务书》,我院示范院校建设内容主要分为:四个重点专业及群建设和四个综合项目建设

  两大部分,20xx年8月应完成371项(含部分全程项目),现已完成338项,完成率达到78.71%。

  (三)项目资金申报相符性

  截止20xx年6月底,建设资金总体应投入2462万元,已投入使用1471万元,使用率达到59.74%。其中省财政投入700万元,主要用于四个重点专业实验实训基地建设297万元,师资队伍建设183万元,课程体系及教学内容改革220万元;学院自筹资金776.03万元,用于四个重点专业建设资金447.67万元,用于四个综合项目建设资金328.36万元。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况

  1.示范资金计划情况:该示范建设项目计划投资4150万元。资金构成主要包括:省财政投入700万元,院校举办方省教厅配套资金700万元,学院自筹资金2218万元,其它渠道包括行业企业引进资金532万元,(参见下表1)

  2.资金实际到位

  示范资金到位情况:该示范建设项目20xx-20xx年共到位20xx万元。资金构成主要包括:省财政投入700万元,学院自筹资金771万元。到位明细(参见表2):

绩效自评报告11

  一、部门基本情况

  (一)部门整体概况

  大埔县大东镇人民政府在县委、县政府的坚强领导下,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,团结带领全镇广大干部群众,稳步推进基层党建、重点项目建设等各项中心重点工作,全镇经济社会平稳发展。主要职责是:

  1.大东镇经济发展和财政服务中心。贯彻执行上级政策、法律法规,为镇经济和科技发展提供服务;受镇政府委托,为各类经济组织的建设与发展提供代理服务;参与制订本镇经济和社会发展规划,按照国家有关规定,组织筹集各项资金;管好用活资金,为支持发展镇村经济和各项事业服务,培植税源,增加财政收入;协助政府抓好国有(集体)资产管理,做好农村财务管理、村级财务三资管理服务等工作;做好镇经济和社会发展的综合统计工作。

  2.大东镇公用事业社会保障服务中心。贯彻实施土地、规划、环保、建设等法律、法规和有关政策,协助做好规划管理、农村建房、住宅小区综合管理、房屋拆迁、集体土地管理等工作,抓好市政、绿化、镇域交通、环境卫生、建筑管理等公共事务服务工作;协助做好辖区内市容景观的规划、建设和管理等工作;协助做好“数字政府”建设、“互联网+政务服务”、政务数据管理等工作;承担人力资源和社会保障、人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、养老保险、民政、残联、双拥、老龄、社会救助、最低生活保障、医疗保险、居家养老等相关服务工作,并做好有关资料信息管理、档案管理、统计汇总等工作;做好村民委员会建设等管理服务工作;协助做好殡葬改革管理工作;承担地震、森林防火、防汛抗旱、安全生产类事故灾难等突发性事件的预警信息收集和分析,为有关应急救援保障服务;承担安全生产、防灾减灾和应急管理的科普宣传和警示教育等工作。

  3.大东镇农业农村服务中心。参与制订与实施本镇种植业、农机、林业、畜牧、水产等发展和技术推广计划;做好农业新技术的示范和农业技术信息服务,组织开展农业、林业技术的培训和指导工作;做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作;做好林业病虫防治、野生动物、渔业资源的保护或开发利用工作;负责耕地地力补贴和生态公益林补偿等的登记发放工作;承担农机的技术指导和管理、服务等工作;组织和发展农业社会化服务体系,做好农业综合服务工作;协助做好饮用水工程管理、农业水利基础设施建设管理,做好防火、防汛、抗旱、防风、防冻、河库管理等工作;协助做好农产品、水产品质量安全监管服务工作。

  4.大东镇文旅教体服务中心。做好科普、教育、文化、旅游、体育等方面的服务工作;组织开展日常性群众文化体育活动、重大文体活动策划和保障服务工作;做好本镇通讯报道、转播和自办节目等文化宣传工作;搜集和整理民间文化遗产,建设特色文化。

  5.大东镇退役军人服务站。指导村级退役军人服务站业务;协助落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施;协助做好退役军人流动党员摸排登记等工作,协调推动流动党员纳入基层党组织管理,配合组织部门加强退役军人的党员教育和管理;协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题;搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人;全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动宣讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌;结合“八一”、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。

  6.大东镇党政综合办公室。承担镇委、政府日常事务;负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作;负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作;承担依法行政、行政执法监督的各项工作,承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作;负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

  7.大东镇党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作;负责党代表的选举、联络及相关服务工作;负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作;负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作;指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

  8.大东镇纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等工作;推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作;依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;依法开展监察工作,对公职人员进行监督,提出监察建议,依法对公职人员进行调查、处置;受理处置党员群众检举举报;指导村务监督机构工作。

  9.大东镇公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务、数字政府建设等工作;具体负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等工作;依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务;负责党群服务平台建设及管理协调工作;指导推进村公共服务和综合管理。

  10.大东镇综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳,统筹法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作;定期集中排查辖区的矛盾纠纷,受理群众来信来访、投诉事项,把矛盾纠纷化解在基层;加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作;引导辖区内单位履行社会责任,组织群防群治,完善治安防控体系;负责网格化工作,推动政府管理、村自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理,动员广大村民参与基层治理;承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

  11.大东镇应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、卫生健康等各类应急管理日常工作;组织制定、完善和实施各类应急预案;负责组织应急力量,定期开展应急培训和演练;负责组织安全生产和消防宣传教育工作;开展安全隐患排查治理;指导村做好应急管理相关工作。

  12.大东镇综合行政执法办公室。负责辖区内综合行政执法工作,按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权;依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责;牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作;负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作;组织开展群众监督和社会监督;协助处理辖区内重大行政违法案件,完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

  13.大东镇经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划,引导产业结构调整,制定实施相关区域经济政策;负责辖区内经济基础与产业发展服务;负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作;负责重大项目和重点项目的指导管理服务工作,协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题;负责对接科技创新、工信、招商引资、优化营商环境等方面的工作;协助科技人才、企业经营管理人才开发引进;负责优化改善辖区内营商环境各项工作,保护各种经济组织的合法权益;负责财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作;负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动,指导村级“三资”管理。

  14.大东镇农业农村办公室。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作;负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移;承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作;负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规,并监督实施;负责编制乡镇环境保护中长期规划,拟定本年度环境保护工作计划和具体安排;负责辖区污染防治监督管理,协助做好辖区内环境监察执法工作,督促辖区建设项目落实环境保护制度;协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解;组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作,建立并完善公众参与环境保护机制;牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作;负责村环境连片整治工作;负责辖区饮用水源的保护。

  15.大东镇规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批;负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作;贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规,协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作;协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作;负责城市综合管理,街容街貌整治维护等工作;做好辖区内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作;会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作;负责社区建设、管理和服务等工作;负责指导基层自治和居民区建设等工作;负责开展对村委会、业委会等的指导、服务工作,落实居住小区综合管理;指导基层开展社区社会工作实践,承担志愿者组织管理服务工作。

  大埔县大东镇人民政府事业编制人员23名,行政综合管理人员43名。设党委书记1名,党委副书记3名(其中包含镇长1名),副科级干部10名,职工干部52名。

  (二)年度总体工作和重点工作任务。

  1.开拓创新,筑强堡垒,党的建设全面加强

  一是突出政治建设。始终把党的建设摆在首位,扎实开展党史教育工作。今年来,共召开党委中心组学习研讨12次,到农村一线为基层党员干部上党课13次,组织党支部书记轮训1次,培训党员干部550人次,实现基层党员培训教育全覆盖。二是强化党建基础。落实加强党的基层组织建设三年行动计划,实施“头雁工程”,选优配强支部书记,实施“好事工程”,提高群众幸福感,组织开展“党员1人1件好事实事”特色活动,为群众办好事实事310件。实施“先锋工程”,推行党组织、党员“评星定级”制度,开展党员“三亮”活动,设置党员示范岗、党员责任区等。率先推行村“两委”干部绩效考核,结合月考核和村党支部书记述职评议情况进行评议,实现“奖优罚懒”,有效激励村“两委”干部干事创业热情。

  2.迎难而上,转型升级,绿色生态日益发展

  一是加强生态环境保护。立足国家重点生态功能区的定位,打好蓝天保卫战、碧水攻坚战和净土防御战,空气质量优良率99%,饮用水源地水质达标率保持100%。扎实推进河长制工作,共设镇级河长3名、村级河长13名、保洁员和巡查员13名。深入开展“五清”专项行动,加强巡河监管,今年以来,镇级河长巡河137人次,清扫生产生活垃圾960吨,累积清理双电库区漂浮垃圾100吨。二是推进现代农业发展。共培育3家省级农业龙头企业,2家市级龙头企业,4家县级龙头企业,4家“一村一品”企业。特色产业方面,依托山形地势,因地制宜规划发展蜜柚、茂谷柑、板栗、茶叶等。目前,全镇共种植蜜柚18500亩,板栗2400亩,标准有机茶叶500亩。三是构建全域旅游格局。投入182万元新建进滩码头,投入85万元加强双电库区大东段水生态资源保护,加强执法力度,开展网箱后续整治12次,拆除抬网110张。花萼楼成功入选全国重点文物保护单位,央视《味道》《航拍中国》等栏目多次在花萼楼取景,投入10万元对花萼楼进行消防安全整治,楼内新建中国姓氏馆,楼外新建特色民宿。

  3.因地制宜,长远谋划,城乡面貌逐步改善

  我镇大力推进新农村建设和“四沿村”建设,村容村貌持续向好;深入推进垃圾干湿分类工作,加强垃圾源头管控,分类比例从22.22%提升至80%,运营好垃圾无害化减量中心,派出专班对进场垃圾进行监督,今年共处理垃圾837吨,人居环境持续改善;严格执行《大东镇建筑外立面风貌管控实施方案》,对各村新报建或在建的农房外立面、企事业单位所属建筑、公共设施等进行严格管控。

  4.心系群众,实干笃行,民生福祉再谱新篇

  一是做好便民服务“减法”。充分发挥镇村服务平台作用,深化“最多跑一次”改革,目前,共承接627项事项至镇级公共服务中心办理,63项事项至村级服务平台办理,今年来,镇级服务平台累积为群众办理事项2400件。二是做好内畅外联“加法”。坚持以构建“内畅外联”的交通网络为目标,不断补齐交通“短板”。大潮高速大漳支线大东出口顺利开通,极大改变了大东镇落后的交通条件,缩短了与粤港澳大湾区、海西区的空间距离。三是做好民生实事“乘法”。始终坚持以人民为中心的发展思路,积极谋划民生实事项目,从道路交通、村容村貌、生态环境等方面实现大提升,今年共谋划11项民生实事。

  5.精细治理,用心呵护,社会大局和谐稳定

  一是抓严疫情防控。今年新冠肺炎疫情发生以来,我镇第一时间组织224名党员干部成立14支志愿者先锋队,设立13个村级检测站、1个省际边界检测点,严防死守省际边界线。二是抓好安全监督。开展以“落实安全责任,推动安全发展”为主题的20xx年安全生产月活动,并对全镇98家各类商铺开展安全生产、食品安全、消防安全专项检查共计65次。三是抓实社会治理。对群众反映的问题,及时解决,将矛盾纠纷化解在基层,解决在萌芽,综治信访维稳中心接待来访39次,接访群众71人次,收到上级交办及本级受理信访件7宗,全部如期答复,满意率95%。四是抓紧森林防火。严管野外火源,加强设岗立卡,抓好群众宣传教育工作,确保做好火险防控工作,共出动2600多人次进山巡查,悬挂横幅110条,签订党员干部森林防火承诺书450份,处理违规野外用火15人。五是抓细“两违”打击。保持对“两违”行为的高压态势,出动105人次开展巡查,发出整改通知18份,做到不留盲区、不留死角,对发现的“两违”行为,实行发现一处,制止一处,形成长效管理机制。

  (三)部门整体支出绩效目标。

  1.主动公开方面。认真贯彻落实《政府信息公开条例》,积极做好政府信息主动公开。

  2.依申请公开方面。严格按照《政府信息公开条例》《广东省政府信息公开申请办理答复规范》的规定和要求,进行依申请公开事项办理。

  3.政府信息管理方面。按照要求,我镇在大埔惠民信息平台公开年度财务收支决算表、收入支出情况公布表、福利来源及开支情况公布表、固定资产一览表、小额项目建设操作流程等数据,依法、及时、准确公开镇区领域的政务信息,围绕重点工作和群众关心的热点、难点问题,进一步保障群众的知情权、参与权、监督权。

  (四)部门整体收入和部门整体支出情况。(以决算数为统计口径)。

  大埔县大东镇人民政府20xx年财政拨款收入合计1440.84万元,其中一般公共预算拨款收入1400.84万元。

  比上年决算减少10.76万元,下降0.77%。主要变动情况 :减少公共安全支出减少。政府性基金预算财政拨款收入40万元,比上年决算减少19.46万元,下降32.73%。主要变动情况:减少国有土地使用权出让收入安排的支出。

  二、绩效自评情况

  (一)自评结论

  根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标,我镇按照评分标准,对照佐证材料,经综合评价,得分为88分。

  (二)部门整体支出绩效指标分析

  1.预算编制情况(该一级指标满分20分,自评得分为18分)。

  (1)预算编制(该二级指标满分10分,自评得为8分)。

  ①预算编制合理性(该三级指标满分3分,自评得分为2分)。

  我镇严格按照县财政局预算编制通知和有关要求,预算的编制符合本部门职责和县委市政府的方针政策和工作要求,项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配,并在财政部门规定的时间内报送。

  ②预算编制规范性(该三级指标满分3分,自评得分为2分)。

  我镇预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求,项目预算按轻重缓急原则编制,公用支出预算编制原则上实行定员定额标准核定,确保机关正常运转,各项工作有序开展。

  ③财政拨款收入预决算差异率(该三级指标满分4分,自评得分为4分)。

  根据我镇20xx年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算,20xx年度财政拨款收入预决算差异率0,本项指标得满分。

  (2)目标设置(该二级指标满分10分,自评得分为10分)。

  ①绩效目标合理性(该三级指标满分5分,自评得分为5分)。

  我镇根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析:一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能;二是能体现部门中长期规划和年度工作计划;三是能分解成具体工作任务;四是与本年度部门预算资金相匹配;五是申报的项目有充分论证。

  ②绩效指标明确性(该三级指标满分5分,自评得分为5分)。

  我镇根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析:一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标;二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值;三是绩效指标包含可量化的指标;四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

  2.预算执行情况(该一级指标满分50分,自评得分为44分)。

  (1)资金管理(该二级指标满分10分,自评得分为10分)。

  ①结转结余率(该三级指标满分5分,自评得分为5分)。

  我镇年末财政拨款结转和结余决算数为0,年初财政拨款结转和结余决算数为0,一般公共预算财政拨款决算数为1400.84万元,政府基金预算财政拨款40万元,结转结余率为0%,按评分标准计算公式结转结余率=0/(0+1400.84+40)×100%。

  ②财务管理合规性(该三级指标满分5分,自评得分为5分)。

  我镇严格执行《预算法》、《会计法》及本局制定的财务制度和内控制度等有关财经法律法规。在执行财务管理和核算支出方面:一是按事项完成进度支付资金;二是执行资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定;三是规范执行会计核算制度;四是重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

  (2)信息公开(该二级指标满分4分,自评得分为2分)。

  ①预决算公开合规性(该三级指标满分2分,自评得分为2分)。

  我镇能及时进行预算编制,在财政部门规定的时间内上报预算编制,未出现超时报送现象,同时,在政府门户网站向社会公众进行公开,公开工作合规、如期、一致,预算报告和决算报告均符合公开规范性指标。

  ②绩效信息公开情况(该三级指标满分2分,自评得分为0分)。

  20xx年上级未对绩效目标、绩效自评资料在单位网站公开提出明确要求,因此我镇20xx年的绩效目标、绩效自评资料未在单位网站公开,在绩效信息公开方面存在不足。

  (3)采购管理(该二级指标满分8分,自评得分为8分)。

  ①政府采购执行率(该三级指标满分3分,自评得分为3分)。

  我镇按规定进行政府采购计划备案,预算金额万元,实际支出万元,实际采购金额小于计划采购金额。政府采购执行率=(4.39/10)×100%。

  ②采购合规性(该三级指标满分5分,自评得分为5分)。

  本单位建立政府采购内控制度,能按照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设,并报财政备案。在脱贫地区农副产品网络销售平台(即“832平台”)进行采购。

  (4)项目管理(该二级指标满分20分,自评得分为17分)。

  ①专项资金绩效完成情况(该三级指标满分10分,自评得分为8分)。

  我镇切实加强专项资金管理工作,严格按照专项资金管理项目工程相关标准和要求抓好工作落实。根据我镇20xx年部门决算报表,专项资金已全部支出,年末结转结余数为0,绩效完成情况良好。

  ②项目实施程序(该三级指标满分5分,自评得分为5分)。

  我镇20xx年所有项目实施过程规范,均符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法,项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

  ③项目监管(该三级指标满分5分,自评得分为4分)。

  我镇严格执行有关法律法规及本单位制定的《项目建设管理制度》对主管的专项资金和项目支出的管理使用以及项目的实施开展有效的监管。

  (5)资产管理(该二级指标满分8分,自评得分为7分)。

  ①资产配置合规性(该三级指标满分2分,自评得分为2分)。

  我镇办公室面积和办公设备配置均使用合规。

  ②资产收益上缴的及时性(该三级指标满分1分,自评得分为1分)。

  我镇资产处置收入已及时足额上缴。

  ③资产盘点情况(该三级指标满分1分,自评得分为0分)

  我镇严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业单位对所占有、使用的国有资产需定期盘点,应每年盘点一次,但未形成盘点报告,因此此项得分为0分。

  ④数据质量(该三级指标满分2分,自评得分为2分)。

  我镇严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业单位对所占有、使用的国有资产需定期盘点,应每年盘点一次,做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。

  ⑤资产管理合规性(该三级指标满分2分,自评得分为2分)

  我镇严格执行《国有资产管理办法》规定,符合资产条件的`资产均及时入账和录入系统,并定期盘点,到期报废的资产及时处置,做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。

  3.预算使用效益(该一级指标满分30分,自评得分26分)。

  (1)经济性。

  ①经济成本控制情况(该三级指标满分4分,自评得分为4分)。

  我镇部门经济支出分类核算情况较为准确合理,对运转成本的控制程度、效果、核算精准度和合理性方面表现较好。

  ②公用经费控制率(该三级指标满分4分,自评得分为4分)。

  一是我镇本年度“三公”经费实际支出决算数52.85万,预算安排的三公经费数52.85万,实际支出等于预算。自评分为2分。 二是公用经费总额为53.04万元,预算安排的公用经费总额为53.04万元,反映我镇对机构运转成本的实际控制程度良好。自评分为2分。

  (2)效率性(该二级指标满分8分,自评得分为7分)。

  ①重点工作完成率(该三级指标满分2分,自评得分为1分)。

  我镇明确了各项涉及财政工作任务的工作责任,确保市政府重点工作落实到位。20xx年,由我镇负责的重点工作任务有12项均全面完成。根据部门整体支出绩效目标申报表的相关数据计算,得1分。

  ②绩效目标完成率(该三级指标满分3分,自评得分为3分)。

  20xx年,我镇已实现了年初设定的部门整体支出绩效目标,绩效目标完成率为100%。根据部门整体支出绩效目标申报表的相关数据计算,得3分。

  ③项目完成及时性(该三级指标满分3分,自评得分为3分)。

  20xx年,我镇所有部门预算安排的项目均已按时间计划完成的。根据项目支出申报表等相关数据计算,得3分。

  (3)效果性(该二级指标满分10分,自评得分为8分)。

  ①社会经济环境效益(该三级指标满分10分,自评得分为8分)。

  加强生态环境保护,空气质量优良率99%,饮用水源地水质达标率保持100%,清扫生产生活垃圾960吨,清理双电库区漂浮垃圾100吨;推进现代农业发展,共培育3家省级农业龙头企业,2家市级龙头企业,4家县级龙头企业,4家“一村一品”企业。特色产业方面,依托山形地势,因地制宜规划发展蜜柚、茂谷柑、板栗、茶叶等。目前,全镇共种植蜜柚18500亩,板栗2400亩,标准有机茶叶500亩;构建“内畅外联”的交通网络,不断补齐交通“短板”。大潮高速大漳支线大东出口顺利开通,极大改变了大东镇落后的交通条件,缩短了与粤港澳大湾区、海西区的空间距离。

  (4)公平性(该二级指标满分4分,自评得分为3分)。

  ①群众信访办理情况(该三级指标满分2分,自评得分为2分)。

  我镇设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制,20xx年度未收到信访意见。

  ②公众或服务对象满意度(该三级指标满分2分,自评得分为1分)。

  20xx年度我单位重点推进了群众反映较为强烈的历史遗留问题协调处理,群众满意度较高。

  (三)部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

  一年来,我镇虽然在政务公开工作上取得了一些进步,但也存在一些问题和不足。主要表现在对政府信息公开条例等新的有关政策文件的掌握还不够深入,政务公开更新不够及时等问题。针对存在的问题,我镇在20xx年的工作中将进一步规范工作流程,提高认识,保证公开信息的及时性和准确性,按照上级有关要求,结合实际,采取积极有效的措施把政府信息公开工作做得更好。

  接下来,我镇将组织镇干部及各村干部认真学习政府信息公开的相关法律法规,严格按照条例内容要求公开工作内容,确保完整、及时、准确地向社会公开政府信息;加强日常检查督导和年终考核评估,确保政府信息公开工作落到实处;提高公开质量,服务群众需求,对群众广泛关注、涉及老百姓切身利益的重点领域全过程公开,充分发挥政府信息对群众的服务作用。

  三、下一步工作计划

  1.聚焦基层党建提升,建强组织战斗堡垒

  一是大力抓好理论学习。始终坚持把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为首要的、长期的政治任务抓实抓好,并扎实开展党史教育,切实提高思想认识,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。通过支部会议、理论学习中心组学习会、组织生活会等形式,组织广大党员干部深入学习,领会精神要义,进一步夯实广大党员干部的理论基础。

  二是大力抓好基层党建。要按照新一轮加强基层党组织建设三年行动计划,扩大基层党组织覆盖和工作覆盖,推动基层党组织全面进步全面过硬。深入实施“头雁”工程和南粤党员先锋工程,建设好带头人队伍,探索党建引领乡村产业振兴和乡村建设行动融合机制。继续实行党员评星定级制度,不断激发党员队伍活力,加强党员干部的责任感和使命感,充分发挥广大党员在推动发展、服务群众中的先锋模范作用。

  三是大力抓好从严治党。坚决履行管党治党责任,把“严”的主基调长期坚持下去。深入推进党风廉政建设,持之以恒纠“四风”,坚持有腐必反、有贪必肃,严惩生态环保、民生保障、涉农等重点领域腐败问题,努力营造风清气正的政治生态。

  2.聚焦乡村振兴战略,巩固拓展脱贫成效

  一是大力发展全域旅游。围绕县第十三次党代会提出的“1568”思路举措,串联“花萼楼-梯田-进滩”旅游路线,以“乡村观光,生态休闲,文化体验”为旅游发展模式,充分利用富有客家文化底蕴的花萼楼和拥有美丽山景的梯田,结合进滩库区优美风光,将大东特有的自然景观和人文景观展现给游客,充分挖掘旅游资源,形成大东特色旅游线。与此同时,依托大东的红色文化资源,突出红色主题,围绕泮溪党建主题公园、李坚真陈列馆等红色旅游资源,进一步规划红色文化资源开发项目建设,不断弘扬红色精神,树立革命精神主旨内涵,将“红色旅游+”理念融入全域旅游发展。

  二是大力发展现代农业。聚焦发展蜜柚、板栗、茶叶、茂谷柑、香米等特色农作物,不断优化农作物种植结构,打造大东特色品牌,带动村民致富增收。完善和建设“一村一品”特色农业产业基地,打造百香果采摘基地,谋划建设坪山梯田旱稻种植试验基地、泮溪和柘林十九香香米试验基地、岩东高山蔬菜种植试验基地。此外,要发展“农业+”产业模式。借鉴万川千红公司的先进经验,向农户推广直播带货、线上平台等互联网销售渠道,拓宽农作物的销售渠道,实现营销发展新突破。摸索农业生态旅游模式,充分发挥自身优势,将旅游资源和休闲农业有机融合,促进农业产业结构优化升级,全面提升农业综合效益。

  三是推进人居环境综合整治。持续深入开展“两美”行动,加强宣传力度,重点做好“八整治、四提升、三规范”,紧抓镇村生活垃圾分类、打击违法建设、四网整合等重点工作,建立完善督查和通报制度,力争改善农村脏乱差的面貌,做到长治长美。

  四是做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。要坚持把防止返贫摆在重要位置,落实为贫困户购买防返贫保险实现稳定脱贫和预防返贫“双保险”做法,建立稳定脱贫长效动态监测机制。要进一步激活“镇”能量,充分发挥乡镇“联通城乡、服务乡村”的功能,做好驻镇帮镇扶村工作。

  3.聚焦生态环境保护,推进绿色健康发展

  认真践行“两山”理念,持续打好污染防治攻坚战,深入开展蓝天、碧水、净土保卫战,让绿色优势更优质。要严格保护饮用水源地,大东镇作为梅潭河上游地区,要加强污染防治,确保国考省考断面水质稳定达标。深入落实“水十条”和“河长制”工作要求,加强水质保护,加强巡河次数和联合执法力度,努力打造环境整洁有序、景观优美的河道。要继续完善镇级污水处理厂管网施工,推进村级污水处理设施、氧化塘建设,形成完备的农村污水处理体系。

  4.聚焦社会民生福祉,全面建设幸福大东

  一是补齐交通短板。大东作为边远山区,必须破除“内陆思维”,围绕粤港澳大湾区建设和自身地理位置,找准定位,主动融入双区建设,主动参与“双循环”。要紧紧抓住大潮高速大漳支线大东高速出口建成通车的机遇,打通大东镇经白土村至长乐出省通道、镇区至梅溪省道221线高速公路连接线、大东镇至西河交界道路扩宽提升改造、省道S221到大东镇区入口道路升级改造、大东高速出口及“坪山-花萼楼”旅游公路沿线提升整治等项目建设。让大东成为连接厦漳泉、潮汕揭的中转站,成为连接海西区、融入大湾区的桥头堡。

  二是谋划民生实事。始终坚持以人民为中心,继续谋划好“十四五”期间重点民生实事,用小财政办好大民生,以项目建设为抓手,重点解决群众“饮水难”、“出行难”等问题。从交通、医疗、教育、环境卫生、饮水等方面解决群众热点难点问题。推动农村人居环境整治,落实镇级自来水提升改造,推进圩镇提质扩容,建设高速出口大东旅游驿站、泮溪景观水坝、幼儿园教学楼、垃圾压缩转运站、大东农贸集散中心等,不断提高民生福祉。

  5.聚焦社会大局稳定,践行为民初心

  一是做好疫情防控常态化工作。加强对重点地区返东来东人群的排查力度,坚持把群防群治的工作做实做细,持续打好疫情防控的攻坚战。全力推进新冠疫苗接种工作,积极动员群众接种,努力构建全民免疫屏障。

  二是做好安全生产工作。完善安全生产应急处置工作预案,认真排查各类事故隐患,全面消除风险隐患,从源头上遏制事故的发生,切实营造平安和谐的宜居环境。

  三是做好森林防火工作。加强火源管控,充分发挥检查站、路口把守的作用,严查严处野外用火等违法违规行为。运用高清摄像无人机对重点区域进行巡查,确保森林防火预防工作落到实处。

绩效自评报告12

  根据《雅安市财政局关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(雅财绩〔20xx〕2号)文件要求,经过认真总结分析,现将自评报告总结如下:

  一、绩效目标分解下达情况

  我县20xx年基本药物制度项目预算资金总额603.98万元,其中:中央资金287.28万元,省级资金146.45万元,县级资金170.25万元。

  (一)《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年卫生健康省级补助资金的通知》(川财社〔20xx〕171号)下达20xx年基本药物制度省级补助资金138.85万元。

  (二)《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年基本药物制度中央补助资金的通知》(川财社〔20xx〕209号)下达20xx年基本药物制度中央补助资金261.35万元,其中中央资金261.35万元。

  (三)《财政厅省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本基本药物补助资金的通知》川财社[20xx]54号33.53万元,其中中央资金25.93万元,省级补助资金7.6万元。

  (四)县级财政配套20xx年基本药物制度补助资金170.25万元。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析

  国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助以及非政府办医疗机构由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助。

  20xx年基本药物制度项目预算资金总额603.98万元,其中中央资金287.28万元,省级资金146.45万元,县级资金170.25万元。资金采用预拨和考核结算分两次下达,下达率100%。下拨资金其中乡镇卫生院基药补助392.86万元,村卫生室村医补助118.3万元、卫生室基药补助92.82万元。

  我部门基本药物制度补助资金分配按照合理规划,科学论证;统筹分配,保障重点;强化管理,注重实效;绩效评价,量效挂钩的原则进行分配,实行半年、年终、平时考核相结合的方式,保证考核结果公平公正公开。卫生院按照服务机构服务人口和绩效考核结果各占50%比例结算下拨,并根据全年考核综合得分及排名情况进行奖惩,适当向艰苦边远地区进行倾斜;卫生室按照定额卫生室补助和机构服务人口下拨。

  基本药物制度补助资金保证所有政府办基层医疗卫生机构实施该制度,推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

  项目资金严格按照《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》(国办发〔20xx〕88号)、四川省卫生健康委等九部门《关于印发〈完善国家基本药物制度的实施方案〉的通知》(川卫发〔20xx〕31号)、《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔20xx〕113号)、《财政厅省卫生健康委省医疗保障局省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》(川财社[20xx]76号)、《汉源县卫生健康局关于印发<20xx年医疗卫生机构工作目标考核和绩效考核办法>的通知》(汉卫健办〔20xx〕136号)等文件精神执行,注重资金使用效益,严格执行财经纪律,加强专项资金的使用、管理和监督,保证项目资金专款专用。

  (二)总体绩效目标完成情况分析。

  20xx年我县下达实施基本制度补助资金共603.98万元,其中中央资金287.28万元,省级资金146.45万元,县财政配套资金170.25万元。全县共22家基层医疗卫生机构和169家村卫生室实施国家基本药物制度,对实施国家基本药物制度的卫生院和村卫生室给予补助603.98万元,完成年初制定的各项目标任务。

  我局严格目标、任务、指标,采取上半年预拨部分资金,年终按实施方案和考核结果结算资金的`方式拨付项目经费到各乡镇卫生院和村卫生室。20xx年实施国家基本药物制度补助资金项目全部拨付到位。

  (三)绩效指标完成情况分析。

  1.数量、质量指标分析

  (1)我县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%。

  (2)村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%。

  (3)20xx年我县22家乡镇卫生院完成门诊人次265554人,出院人次3259人,销售基药1074万元。乡村医生的收入保持稳定。

  (4)基本药物目录合格率100%。

  (5)基本药物制度补助资金完成率100%。

  (6)基本药物阳光采购积分大于90分。

  (7)基本药物配备使用率100%。

  2.效益指标分析

  国家基本药物制度在基层持续实施。20xx年实施国家基本药物制度补助资金项目基本药物制度补助资金下达及时性为100%,项目资金均能在规定时间到位,保障了项目的顺利实施。基本药物药品零差率销售100%,资金执行率大于90%,实施基本药物制度补助资金保障了基层医疗卫生机构的正常运转,村卫生室医生收入稳定,对于推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度具有重要意义,促进基层医疗卫生机构全部配备和优先使用国家基本药物,对国家基本药物实施零差率销售,使药品价格得到合理有效控制,保证广大群众用药安全,降低城乡居民基本用药负担,群众对基本药物制度满意度大于90%。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  按照项目绩效指标要求,项目全面完成,未偏离预期目标,资金使用规范。下一步将继续加强资金管理,专款专用,提高资金使用效率。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  财政资金平台系统中录入的基本药物制度项目支出数据及时准确、真实可靠。基本药物制度项目资金对应安排项目形成工作量情况、项目推进及管理情况,跟踪掌握项目绩效目标执行情况,已经达到预期效果。绩效自评结果暂未公开,我单位将按文件要求在20xx年4月15日之前在门户网站进行公开。

  五、其他需要说明的问题

  无。

绩效自评报告13

  根据《国家林业和草原局财政局关于20xx年度中央财政林业草原转移支付任务计划等有关事项的通知》(办规字〔20xx〕22号)和《江西省财政厅转发财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(赣财绩〔20xx〕2号)精神,我局积极做好20xx年度全省中央林业专项转移支付自评工作,具体情况如下:

  一、绩效目标分解下达情况

  省林业局下达我县林业局中央转移支付预算资金共计2451.33万元,其中中央林业改革发展项目资金1299.35万元,地方转移支付资金763.8万元,中央林业生态恢复保护项目资金388.18万元,绩效目标具体情况见附表。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析

  1.项目资金到位情况:下达我县中央项目资金共计1687.53万元,地方转移支付资金763.8万元,到位率100%。

  2.项目资金执行情况:生态恢复保护资金388.18万元,已发放337.57万元,资金执行率86.96%;改革发展资金1299.35万元,已发放1293.45万元,资金执行率99.55%。

  3.项目资金管理情况:根据生态恢复保护项目资金和中央改革发展项目资金管理使用要求,做到专款专用,各项目资金使用科学合理,拨付及时;资金使用不存在虚列项目支出,截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。

  (二)总体绩效目标完成情况。20xx年改革发展项目资金和生态保护项目资金年初总体目标基本完成,各项绩效指标基本达标。

  (三)绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)

  1.产出指标完成情况分析

  (1)数量指标:天保工程区外国有天然商品林管护面积1.4685万亩,天保工程区外集体和个人天然商品林管护面积6.4235万亩,天保工程区外国有林停伐产量0.4292万立方米,国有国家级公益林管护7.1991万亩,集体和个人国家级公益林管护面积26.1293万亩,新增退耕还林转国家公益林0.12万亩,造林面积5598亩,天保工程区外抚育面积0.78万亩,上一轮到期退耕还生态林面积0.4791万亩,湿地保护与恢复数量1处,林业有害生物防治面积0.77万亩,林业贷款贴息的贷款额2647万元,上一轮完善退耕还林补助面积0.95万亩,国有林场场外造林640亩,天然林巡护设备购置11.39万元。

  (2)质量指标:造林完成面积合格率100%,森林抚育质量合格率90%,主要林业有害生物成灾率0.11%,国家级公益林当期任务完成率100%,造林任务当期任务完成率100%,林业有害生物防治任务完成率100%,新造林面积合格率95%。

  (3)时效指标:国家级公益林当期任务完成率100%,造林任务当期任务完成率100%,林业有害生物防治任务完成率100%。

  (4)成本指标:天然林资源管护中央财政补助标准21.5元/亩,国家级公益林管护补助标准21.5元/亩,造林中央财政补助标准500元/亩(中央追加补助100元/亩)、林业贷款年贴息率3%。

  2.效益指标完成情况分析上一轮退耕还林补助兑现率63.1%(国有、集体退耕地落实不了退耕主体)。

  (1)经济效益:林业有害生物防治挽回经济损失0.0125亿元、

  (2)社会效益:职工收入水平增幅5%,森林抚育带动就业160人,国家级公益林提供管护岗位带动就业人数110人,造林带动就业107人,湿地保护与恢复聘用临时管护50人,社会保险参保率95%。

  (3)生态效益:减少水土流失取得一定效果,林业有害生物无公害防治率94.08%,国家级公益林对生态环境改善效果明显。

  (4)可持续影响:国家级公益林保障经济可持续发展,湿地项目区生态效益持续发挥显著生态作用。

  3、满意度指标完成情况分析:退耕农户和社会公众满意度95%,国家级公益林管护员满意度98%,造林补助政策宣传满意度95%,湿地辖区及周边群众满意度95%,林业有害生物防治辖区民众满意度97%。

  三、偏离绩效目标的.原因和下一步改进措施:

  上一轮退耕还林补助兑现率63.1%,原因是国有、集体退耕地落实不了退耕主体。有个别项目实施缓慢,资金执行率不高,下一步将加快项目实施进度,尽快把资金发放到位。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况:

  绩效自评工作充分发挥中央项目资金效益促进林业项目资金预算执行,同时对项目资金申报起到引领作用。按相关要求,我局20xx年中央项目资金绩效自评及时向县财政局、市林业局上报。

  五、其他需要说明的问题:

  无

绩效自评报告14

  一、基本情况

  (一)项目背景、内容。

  为进一步壮大村级集体经济,增强村级自我保障和服务群众能力,提升农村基层党组织组织力,根据《中共丰都县委组织部关于下达20xx年扶持壮大村级集体经济项目资金计划的通知》(丰委组〔20xx〕36号),下达扶持壮大村级集体经济项目资金。

  (二)项目资金情况。

  截止20xx年12月“20xx年扶持壮大村级集体经济”项目资金到位50万元,已使用50万元。

  (三)绩效目标。

  入股丰都县兴竹农业专业合作社,新建建筑面积200平米的电商中心,装修配套相关的设施设备。

  (四)部门(单位)职能职责。

  负责农业技术、农业机械化推广服务,引导农业产业结构调整,指导推进农业产业化经营工作。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)总体绩效目标完成情况分析

  完成入股丰都县兴竹农业专业合作社,新建建筑面积200平米的电商中心,装修配套相关的设施设备。

  (二)绩效指标完成情况分析

  绩效目标指标设置9项,其中数量指标新建建筑面积200平米的电商中心,装修配套相关的设施设备;质量指标享受入股资金额度每年5%的固定分红2.5万元;时效指标按期完成率100%;成本指标补助额度50万元;经济效益指标增加集体经济收入2.5万元;社会效益指标增加贫困人口就业人数15人;可持续影响指标电商中心持续使用年限5年;满意度指标群众满意度80%。

  (三)评价结果

  本项目自评得分100分,达到预期绩效目标。

  三、存在问题

  (一)项目管理方面的问题

  无。

  (二)资金使用方面的问题

  无。

  (三)项目绩效方面的问题

  绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的.设计上,有待完善。

  (四)其他方面的问题

  四、下一步改进措施

  规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加科学。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

  六、其他需要说明的问题

  无。

绩效自评报告15

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1.立项背景及目的

  为推进富民县高原特色农业发展,提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务高原特色现代农业产业的能力与水平,结合富民县实际情况制定了《20xx年高素质农民培育施方案》组织并实施。《关于下达20xx年第二批农业项目补助资金的通知昆财农〔20xx〕91号》下达富民县高素质农民培育财政资金10万元。

  2.项目实施情况

  根据富民县高原特色农业发展的实际需求情况结合市级的实施方案和绩效考核指标任务富民县分解了培训工作任务,分别制定了20xx年高素质农民专业技能型乡村兽医员培训实施方案,培训由云南省农村广播电视学校富民分校承担。富民县20xx年高素质农民培育项目财政补助总资金10万元。20xx年高素质农民培育市级下达任务133人,实际完成148人,超任务11.3%。

  目前各项工作已按照方案组织实施,于20xx年11月7日全部结束培训,财政补助资金实际支出10万元;项目资金采用先培训后补的政策实施,严格按照省农业厅、省财政厅及市级部门的有关规定执行,专款专用,严禁挤占、挪用、截留,确保专项资金使用合理,产生出最大的效果。在项目实施过程中,县农业农村局采用定期加不定期的方式对项目进展情况进行检查,发现问题及时处理。

  3.资金来源及使用情况

  项目建设资金来源为昆明市财政局、昆明市农业农村局《关于下达20xx年第二批农业项目补助资金的通知昆财农〔20xx〕91号》。投入资金10万元,培训任务133人,由云南省农村广播电视学校富民分校承担实施;项目补助资金已经全额拨付到项目实施单位。

  4.组织及管理情况

  由县农业主管部门组成项目领导小组,负责项目计划下达落实,全面协调管理。项目由富民县农业技术推广服务中心(云南省农村广播电视学校富民分校)和富民县动物疫病预防控制中心具体实施,做好学员招生、信息录入、制定培训方案、设置课程表、组织师资、联系培训和学员生活场地、做好班级管理、学员考试考核、学员手机APP评价、培训信息系统录入等工作,培训结束后收集整理资料和相关图片,特别是相关资金支出发票的收集保管,并做好项目实施的工作总结。

  项目资金实行“先建后补”,严格按照省农业厅、省财政厅及市级部门的有关规定执行,专款专用,严禁挤占、挪用、截留,确保专项资金使用合理,产生出最大的效果。在项目实施过程中,县农业农村局政策法规科定期、不定期对项目进展情况进行检查,发现问题及时处理。

  为确保项目的顺利实施,切实加强项目监管,有计划、分阶段抓好阶段性工作检查和指导工作,并做好信息反馈,确保各项任务、技术措施落实到位。南省农村广播电视学校富民分校对于项目实施各阶段的技术资料、检查评估总结等进行统一归档管理,并对项目实施情况进行跟踪管理和详细记录,并做好信息反馈,确保各项任务、技术措施落实到位。

  (二)绩效目标

  1.总目标

  通过项目的实施,使培训人员的业务能力和思想素质有较大提升,从而促进乡村振兴取得重要进展。全面建成高原特色都市现代农业发展的农业产业体系、生产体系和经营体系,进一步促进农业农村发展,打开农业农村现代化建设新局面。

  2.年度目标

  (1)产出目标。培训学员任务133名,实际完成148名。

  (2)效果指标。学员培训效果满意度测评达到90%、培训组织满意度达到90%、培训生活满意度达到90%。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的

  20xx年高素质农民培育项目项目绩效评价的目的,是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成,效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的'开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,以评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。20xx年高素质农民培育项目绩效评价结果为:项目管理过程合理规范、各镇(街道)产出目标较好;目标满意度95%以上,效果明显。项目绩效评价工作采取理论与实践和手机APP测评的方式进行。

  (二)绩效评价原则、评价方法

  1.绩效评价原则。富民县20xx年第二批农业项目补助资金关于高素质农民培育绩效评价工作,指标体系设置科学规范、评价过程公开公正、绩效指标体系围绕服务三农的效果的原则进行设置。

  2.绩效评价方法。富民县20xx年第二批农业项目补助资金关于高素质业农民培育工作绩效评价工作采取平时督促检查、年终考核和民意测评的方式进行,产出指标、效果指标设置合理、民意调查指标简单实用,操作性强。

  三、评价结论

  (一)评价结果

  富民县20xx年第二批农业项目补助资金关于高素质业农民培育工作总体评价为优。

  (二)主要绩效

  (1)产出目标。培训学员任务133名,实际完成148名。

  (2)效果目标。学员培训效果满意度测评达到90%、培训组织满意度达到90%、培训生活满意度达到90%。

  四、成本效益分析

  富民县20xx年高素质农民培育项目财政补助总资金10万元,根据市级的实施方案和绩效考核指标任务制定了20xx年高素质农民培训乡村兽医员专业服务型培训实施方案,投入资金10万元。

  项目资金严格按照《富民县农业局关于印发〈涉农项目资金管理办法(试行)〉的通知》(富农通〔2017〕16号)相关要求,加强项目资金监管,严格使用范围和用途,落实监管责任,严禁截留、挪用和超范围支出,做到专款专用。

  五、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)主要经验及做法

  建立健全学员培训招生、班级管理、培训后帮扶和回访机制,加强学员管理工作,确保培训学员学有所用,使培训效果不断应用到农业生产中,从而促进高原特色农业发展。

  (二)存在的问题

  第二批农业项目补助资金关于高素质农民培育项目存在的问题:一是项目下达时间较晚、程序复杂、制约着项目的推进进度;二是由于20xx年受新冠肺炎疫情影响、导致项目落地较晚;三是由于学员素质参差不齐、培训课程内容设置难度较大;四是近年来培训地点都是在本县、学员开阔眼界相对有极限学员积极性不高。

  (三)建议和改进措施

  建议省级部门及早安排下达项目计划通知(文件),使基层部门有更多时间安排项目的设施改造,项目单位也有较多时间完成项目的建设内容,调整一部分培训班级到外地参加培训,从而确保项目按时按质按量完成。

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